自然人電子稅務局扣繳端 A 表用于經營所得預繳納稅申報,B 表用于經營所得年度匯算清繳納稅申報。 出現已申報 B 表不能申報或更正 A 表的情況,可能是系統或操作問題。先核實是否誤申報 B 表,若是,聯系稅務機關撤銷 B 表申報后再處理 A 表;若已完成 B 表匯算清繳但要更正 A 表預繳申報,也需和稅務機關溝通后按其指導處理
老師請問一下 我這里394.83在7月申報的時候是已經扣稅了的, 怎么我現在8月和9月申報表里面還顯示未繳呢?
老師好,我是小規模納稅人,在做年度匯算清繳,一年當中已經按照季度申報經營所得預繳稅款了,我打開B表時顯示還沒有申報A表,但是A表填寫的時候預繳稅款是零,我覺得預繳稅款應該是我按照季度交的稅款合計數吧,不明白怎么匯算清繳才正確,麻煩老師解答一下,謝謝
老師我想問一下、我在申報企業匯算清繳的時候、分險提示A類表利潤總額和利潤表利潤總額不符、但是我利潤表已經更改過了、但是還有這樣的提醒。
請問2022年企業所得稅匯算清繳年報已經申報,稅也扣了 ,但是現在有個數據需要更正,但是稅款和之前是一樣的,然后我更正了年報,但是第四季度財務報表顯示更正不了 說我們年報已經申報不允許更正本次季度申報
老師好,個體工商戶電子稅務局我的代辦只有一個增值稅及附加稅申報,還有就是自然人電子扣繳端報經營所得預繳申報,只報這兩個,財務報表需要報表
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ?。克皇顷P稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額