應(yīng)交增值稅(本年累計發(fā)生額)=銷項稅額-(進項稅額-進項稅額轉(zhuǎn)出)-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額-減免稅款 + 出口退稅+簡易計稅 。
你好老師,統(tǒng)計局報表財務(wù)報表,有一欄,應(yīng)交增值稅(本期累計發(fā)生額),填的數(shù)怎么取呢
建筑行業(yè),填統(tǒng)計局填的財務(wù)狀況表(1季度),其中表中應(yīng)交增值稅(本年累計發(fā)生額)這個數(shù)是根據(jù)什么來填?
填報統(tǒng)計局二季度的財務(wù)狀況表,應(yīng)交增值 稅(本年累計發(fā)生額)這個數(shù)在哪取?
報統(tǒng)計局財務(wù)狀況表,應(yīng)交增值稅(本年累計發(fā)生額)這一項取什么表中的數(shù)字去填寫?
統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)直報--財務(wù)狀況里--應(yīng)交增值稅(本年累計發(fā)生額)是填貸方數(shù)據(jù)?還是填借方數(shù)據(jù)?
老師,通常我們項目上的發(fā)貨是先發(fā)貨,然后等到項目驗收才能開票到款,那材料采購入庫了在出庫了這什么時候結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?分錄咋寫
過節(jié)費單獨發(fā)放還是隨工資一起發(fā)放
老師 小規(guī)模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點?
老師麻煩問一下,借管理費用-招待費,貸現(xiàn)金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發(fā)票,還要附上報銷單,對吧
請問收到材料專票并入庫的庫存商品,還沒有銷售出去是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)成本
您好老師!我想咨詢一下,這個企業(yè)所得稅年報期500萬一次性扣除了,以后年度折舊調(diào)增。我的疑問是圖中紅圈本年累計折舊數(shù)。和期間費用折舊數(shù)對不上,原因是因為期間費用折舊是實數(shù)。但是在這一年中,固定資產(chǎn)有清理 所以累計折舊轉(zhuǎn)出來一部分?jǐn)?shù)。所以105080累計折舊這個表本年累計這個數(shù) 就是減掉了清理資產(chǎn)折舊的那個數(shù)。我應(yīng)該怎么填,如果填實數(shù)的話,累計折舊余額就會對不上。 2.
公司沒有工會可以不按照工資比例交工會費嗎?
稅務(wù)風(fēng)險評估報告是哪個公司出的嗎?
請教,實際收的水費發(fā)票一般含免稅金額,就會導(dǎo)致應(yīng)交稅費簡易征收(貸方與借方差額)金額與實際值出現(xiàn)差額,怎么辦? 比如代收103,收入100,增值稅3 代付91.5元,成本90 增值稅1.5 賬面簡易征收1.5 而實際103-91.5=11.5/1.03*0.03=0.33
老師好,總公司和非獨立核算的分公司之間的資金流動需要開票嗎,比如分公司員工的社保工資發(fā)放是總公司把錢劃撥給分公司,這樣需要開票嗎