會計分錄為: 借:銀行存款 貸:其他業務收入(營業外收入)
就是給別人銷售東西,現在別人對公轉100萬我,怎么樣能少交點稅
處置長投權益法的分錄,紅色圈起來的第二、第三步不明白。為什么要這么做?這么做的意義是什么?
請問老師,員工取得增值稅電子普通發票,個人名字抬頭,可以抵扣嗎?
公司有一個固定資產,去年已經拆除,負責拆除的也開了發票,金額40萬,做的固定資產清理這個科目,最近之前負責維修這個固定資產的開了張維修費的發票,金額大概18萬,這個應該怎么做賬啊?
廖君老師在嗎?有問題咨詢一下
請問老師,員工開個人名字的航空發票能報銷享受抵扣嗎
投房處置,公允模式的第三步不明白,為什么要這么做?請老師講解一下。
小規模納稅人,銷售蔬菜,新鮮肉、蛋類,開普票免稅,如果有部分客戶要求開專票的話,還能開免稅嗎?小規模納稅人,可以給一部分客戶開普票,給一部分客戶開專票嗎?如果這樣開,這些本來可以享受免稅的物品,咋界定稅率?
老師注會考過一門可以抵繼續教育嗎?
固定資產累計折舊到最后一個月,應該如何做賬,有凈殘值
小微企業記營業外收入嗎?要繳納增值稅嗎?
小微企業建議記入“其他收益”科目。
要繳納增值稅,按照“商務輔助服務—經紀代理服務”,小規模納稅人適用3%征收率,目前減按1%征收率征收增值稅
小微企業稅率是多少?這個填到哪一行?
您好,超30萬還是沒超30?
小微企業,手續費幾百塊錢,稅率是多少?這個填到哪一行?
應填報在主表第10欄“(四)免稅銷售額-小微企業免稅銷售額-服務、不動產和無形資產”欄次。
沒超30萬都是免稅的就都不需要交
稅率是6%嗎?
要先填寫附表一,銷售情況明細表吧?
沒超30萬是銷售額,小規模吧?我是一般納稅人,小微企業,手續費幾百塊錢
不是哦!你們開票收入和這個返還手續合計不超30萬,小微企業可以享受優惠政策,你直接幫返回填寫在小微免征欄次,就不用交了
收入超過30萬的
直接合計填寫在3%征收欄哦!