你好,同學 可以的,稅負上下差異不大。
你好老師,我公司為小規模納稅人,我第一季度第二季度利潤為負數,第三季度我利潤現在算出來為5000塊錢,這季度我交企業所得稅的時候,能不能用5000塊錢減去前兩個季度的負數值再乘以所得稅稅率?
老師你好,我想問一下,比如說我2021年四個季度就第一個季度交了600塊錢的企業所得稅,然后呢,二,三季度都沒有利潤,然后第四季度呢,有800多塊錢利潤,算來是應該交20多塊錢的企業所得稅,這最后是o。為什呢?老師?
老師我是小規模,我第一二季度是虧損7000多,我企業所得稅報表上都報的0,第三季度盈利了15000,我直接就按這個報了第三季度的企業所得稅,交了375,后來發現企業所得稅報表中都是年累計數,我就把報表改成整確的了,但是只需交195塊錢就可以,但是我已經交了375,可以直接抵減下個季度的企業所得稅么,我第四季度盈利了,怎么體現在報表中
比如:前一年度虧損 5000第一季度盈利10000預交企業所得稅彌補前一年虧損繳納企業所得稅 5000?25%,第二季度虧損5000 第二季度企業所得稅為0 第三季度盈利15000申報企業所得稅時 發現自動彌補以前年度虧損5000。這個是因為季度報表填報的都是本年累計嗎?是什么勾稽關系 ,只要年累計數是正的 每次都要減以前年度虧損嗎?
老師,如果之前三個季度所得稅一共繳納了500,如果第四季度申報,利潤為負數,相當于整體為負數,那么不交稅,這種情況是不是要退稅的?還是說如果第四季度不交稅,可以把利潤維持和第三季度申報的一樣。
老師,一個表格里涉及很多料號,品名,數量,金額,現在通過料號數據透視匯總,怎么用料號去匹配品名,這個Vlookup是怎么使用的去了?
老師,港雜費是指哪些
會計學堂里有用友財務軟件操作學習嘛
還沒做賬,購買方就把發票紅沖了,還需要做賬嗎?是不是可以視同沒有這筆收入?
老師剛注冊的公司怎么登陸國稅呀?
老師:F企業的法人是自然人A,100%持股,沒有全部實繳,如果后期有債務,是不是要承擔無限責任?自然人A還有一家公司B,如果用B做為F公司的股東,是不是就可以規避無限責任的風險?
老師,一跟我們公司簽勞務合同的員工出差可以正常給他報銷嗎
老師,個人把車租給公司。一年24000,,個稅咋算
老師,S局剛通知下面這張進項票異常,讓做進項稅轉出,我先要做筆分錄吧?請教
老師您好 我想質詢一下 我公司做農產品初加工的 可以開免稅的發票嗎