您好,這個(gè)的話沒有票的費(fèi)用,需要再匯算的時(shí)候調(diào)整
老師您好,我想問下關(guān)于企業(yè)所得稅,就是3季度有開票收入,但是成本票4季度才能給我。我想著3季度把企業(yè)所得稅做成負(fù)數(shù),然后匯算清繳的時(shí)候在調(diào)整,這樣做法合不合適老師。
老師,企業(yè)取得了成本費(fèi)用發(fā)票,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候就不用調(diào)增,就可以少交企業(yè)所得稅,相當(dāng)于節(jié)稅了是嗎
請問老師,公司1-3季度進(jìn)貨沒有取得發(fā)票,如果四季度還是無法取得發(fā)票企業(yè)所得稅在四季度調(diào)高一部分,明年匯算清繳的時(shí)候再補(bǔ)交一部分企業(yè)所得稅
老師,請問,企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào),成本費(fèi)用做了一些調(diào)整,23年本來負(fù)利潤,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)很多費(fèi)用票是沒有收到的,但去提前入了賬,現(xiàn)在年度申報(bào)按照實(shí)際收到的成本費(fèi)用票入賬,就成了正利潤,會產(chǎn)生所得稅,把這些直接在年報(bào)里按實(shí)際數(shù)據(jù)申報(bào)是不是就可以了,不用還要更正23年四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表吧
請問老師,2季度盈利,但是企業(yè)所得稅想年度再交,我能在季度多做點(diǎn)費(fèi)用,把利潤降下來,年度紅沖這些費(fèi)用,照實(shí)交企業(yè)所得稅嗎,這些費(fèi)用都是莫須有的
公司章程在哪里能查到
公司銷售收入之前的會計(jì)做成了借:其他貨幣資金,貸:主營業(yè)務(wù)成收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,現(xiàn)在我更正是不是直接沖借:應(yīng)收賬款,貸:其他貨幣資金
反向開票的代扣代繳的進(jìn)項(xiàng)稅和個(gè)稅怎么做賬
老師 收到的銀行利息 是不是借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-銀行利息 有三個(gè)銀行卡就要做3個(gè)分錄啊?
員工工傷會計(jì)怎樣處理,借應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸,銀行存款?
請問,如果新購入的固定資產(chǎn)滿足一次性計(jì)入費(fèi)用,是在當(dāng)季申報(bào)所得稅的時(shí)候就可以直接抵扣嗎?
公司是一般納稅人商場,正在裝修中,之前裝修費(fèi)用都記入了長期待攤費(fèi)用,本月有了收入,可以把長期待攤費(fèi)用攤銷嗎?怎么攤銷呢?后期還會有工程款記入
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規(guī)模的公司(其中有個(gè)物業(yè)公司),把保潔人員和維修人員分到了物業(yè)公司,我現(xiàn)在物業(yè)公司給酒店開票,具體怎么開? 需要在電子稅務(wù)局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個(gè)月主要就是保潔和維修,這個(gè)月需要給開保潔費(fèi)發(fā)票(因?yàn)闆]發(fā)生維修)
既有內(nèi)銷也有外銷的外貿(mào)公司,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎,如果光外銷沒有內(nèi)銷就不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅對嗎
匯算清繳從業(yè)人員含從第三方派遣過來的人嗎???(我們有服務(wù)的第三方,他們的工資我們是打到第三方,第三方給他們發(fā)的工資,合同什么的都不是跟我們簽的)
好的,是要核減這部分無票費(fèi)用及成本嗎?
嗯對,這個(gè)立理解是沒錯(cuò)的