同學,你好 88000*5%=4400,已經繳納6000,不需要繳納了
老師。第四季度要變成一般納稅人了。之前是核定征收的企業所得稅的小規模納稅人,前面三個季度的企業所得稅已經繳納了。從第四季度開始的企業所得稅是不是只從第四季度開始算。還是要從年初
請問老師,小規模納稅人,第四季度盈利10萬,以前年度可彌補虧損20萬,那第四季度繳企業所得稅時需要繳納2.5的所得稅嗎?
請問老師,小規模納稅人,第四季度利潤額10萬,年度可彌補的利潤11萬,第四季度需要繳納企業所得稅嗎?
老師,小規模企業全年虧損,但是第四季度有利潤,第四季度需要繳納企業所得稅嗎?
前三季度有利潤,已經繳納了企業所得稅,但是這個季度之前的成本票進來了,顯示沒有前三個季度的那么多利潤了,利潤前季度利潤100萬,第四季度成本票來了,顯示年利潤只有70萬了,但是前三季度100萬利潤的企業所得稅已經繳納了,那多繳納的30萬的企業所得稅,是什么時間退還嗎
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業一天的收入第二天一筆進入銀行的,有些開發票了,有些沒有開發票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
內賬,小規模納稅人,問一下如果23年12月開了一張旅游服務的普通發票,但是一直沒收到錢,現在給他紅沖對賬務有什么影響嗎,沒有掛往來賬,也沒交稅
內賬,小規模納稅人,問一下如果23年12月開了一張旅游服務的普通發票,但是一直沒收到錢,現在給他紅沖對賬務有什么影響嗎,沒有掛往來賬,也沒交稅
您好老師 國際航空發票能抵扣進項嗎
老師這題的10000從哪里來的
老師這題的10000從哪里來的
老師,請教你一下:一般情況公司公賬款可不可以在銀行存定期?
A為子公司,在3月不做了,新注冊了一個分公司B,正常3月所有收入,成本歸屬分公司B,因分公司賬上額度問題,4月發放3月工資用了A公司發放(工資主體錯發放),會計4月申報3月所屬期工資也申報錯誤,直接申報了3月份工資(主體對應用A公司申報),現查詢申報時間有差異是因為2024年漏申報4月工資)。1、怎么來更正前期漏申報數據?2、A公司發放了工資,人力成本怎么調回到B公司?
老師,收到的款先入預收賬款,然后開發票再入主營業務收入,那沒有開發票的無票收入怎么自制原始憑證啊
請問出口企業簡易報關能退稅嗎?無法正常收匯。
會涉及到退稅嗎
還是說匯算清繳的時候才會涉及
同學,你好 要看匯算清繳的金額
我看了一下我匯算清繳涉及退稅,但是我不想退想多少繳納點怎么辦呢
同學,你好 那就少做點費用成本,或者多做點收入
少做費用就是發票拿出來后期入賬好,還是說我少計提一下工資
還是有其他更好的辦法呢
同學,你好 少計提一下工資,這個可以的
好滴謝謝老師
不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!