具體得看當地稅務的執行? 一般是只填第四季度的合計數? (因為申報表由B表變成了A表)
老師。第四季度要變成一般納稅人了。之前是核定征收的企業所得稅的小規模納稅人,前面三個季度的企業所得稅已經繳納了。從第四季度開始的企業所得稅是不是只從第四季度開始算。還是要從年初
老師您好,請問小規模納稅人第四季度盈利 之前三個季度都是虧損,本年都是虧損,那第四季度用不用交企業所得稅?
老師請問我們一家公司以前一直核定企業所得稅的,去年第三季度的時候被轉為了一般納稅人了,第四季度按查賬來交企業所得稅,第四季度只開了10幾萬銷項有進項發票,年度所得稅也是按查賬的來,這樣是需不要做稅審。
第果申報第四季度企業所得稅時,應交所得稅全年共計1000元,但是3月已計提800,四月已繳納800所得稅,第四季度只需要繳納200所得稅,那么年末做賬時怎么計提企業所得稅?計提多少元所得稅啊? 第四季度計算不是200,只算第四季度企業所得稅是1200,但是第一季度是800已經繳納,第二第三季度虧損,第四季度盈利,平均下來是總共1000,已繳納800,還補繳200,那么年末怎么計提企業所得稅
24年利潤總額8.8萬 24年度前三季度已經繳納了6000元我們是小規模 第四季度還需要繳納企業所得稅嗎
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
那老師。如果我雖然是一般納稅人了,我的企業所得稅還是核定征收,我申報表應該也是B表,數據是年累計數還是變更一般納稅人之后數據
都是核定征收 填全年累計數
那么一個是可以享受減半征收的。一個一般納稅人應該是不能享受減半的哈!
所得稅不區分小規模和一般納稅人的 優惠政策是一樣的
哦哦。好的。
不客氣的 工作順利