你好,免征增值稅這么做賬,借,應交稅費,應交增值稅貸,營業外收入
老師,小規模銷售了貨物,免增值稅的會計分錄怎么做?
老師,小規模銷售貨物4月開始免征增值稅,那會計分錄怎么寫呢?
小規模免征增值稅的會計分錄怎么寫
您好,老師 !小規模公司,按現在500萬以下銷售額免征增值稅的規定,會計分錄怎么寫呢
老師好!小規模季度銷售額不超30萬元免征增值稅的會計分錄如何做?謝謝!
老師,現在個體工商戶的稅務登記是要去稅務大廳辦理嗎
個人獨資企業的投資人繳納的是生產經營所得 不需要報個稅 給她繳納的社保需要在個稅系統里申報嗎 就是工資零 社保安繳納的數據填報 需要報嗎
老師,您好總分支機構匯總申報企業所得稅,總機構填分配表,里面的職工薪酬,資產總額,從哪里取數
留抵抵減欠款分錄怎么做
企業所得稅匯算清繳審計發現有23年的發票,需要調整嘛?
是江油黨校嗎?質詢會計
老師呃,預收賬款和預付賬款,還有應收賬款都有張杰這個人額的業務存在,我怎么就用一個科目應收賬款把這些往來全部記好,怎么個記法?分錄您詳細講一下
工商年報中得納稅總額,應填應交稅費的實繳數嗎?還是計提數?是否包含個稅?預交的所得稅是否包含在內?
補充上面一下沒有所得稅小規模的
老師!我們以前年度支付的28萬元房租水電今年做賬沒有所得稅,借方用利潤分配,現金減少了哪里體現出來,具體說明下分錄謝謝
銷售后完整的分錄是這樣嗎?借銀行存款90000,貸主營業務收入90000,借應交稅費-應交增值稅900,貸營業外收入900
借,銀行存款。貸,主營業務收入,應交稅費,應交增值稅 免征 借應交稅費應借,應交稅費,應交增值稅。貸,營業外收入
是這樣嗎?借銀行存款90000,貸主營業務收入90000 應交稅費-應交增值稅-免征900,借應交稅費-應交增值稅900,貸營業外收入900
多一筆貸方 應交稅費-應交增值稅-免征900是嗎?
借銀行存款90000,貸主營業務收入90000 應交稅費-應交增值稅-900,借應交稅費-應交增值稅900,貸營業外收入900
到底哪個對啊?
就是我下邊兒這個對
確定完再回答,兩次不一樣我怎么做???
不用明細科目免征?就用應交稅費-應交增值稅一借一貸沖掉就完了嗎?
完整的吧,假設這個9萬是含稅的金額啊,稅率是1% 借銀行存款 90000貸主營業務收入89108.91 應交稅費應交增值稅891.09 借應交稅費應交增值稅891.09 貸營業外收入891.09