比如銷售10000免稅 借:銀行存款10000? ????? 貸:主營業(yè)務(wù)收入9708.74 稅率3%? ????????????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 2912.26? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 2912.26? 貸:營業(yè)外收入-稅費減免2912.26
老師,小規(guī)模銷售了貨物,免增值稅的會計分錄怎么做?
老師,小規(guī)模銷售貨物4月開始免征增值稅,那會計分錄怎么寫呢?
老師 小規(guī)模免征增值稅怎么寫分錄呢
老師好,小規(guī)模納稅人自4月1號起免征增值稅,公司是小規(guī)模納稅人,銷售貨物開出發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄?
老師,2022年4月開始小規(guī)模500萬年銷售額免增值稅,那么從4月起小規(guī)模開的發(fā)票稅率就顯示免稅對嗎?
固定資產(chǎn)政府補貼需要交稅嗎
土地使用權(quán)的攤銷的會計分錄?
電子稅務(wù)局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務(wù)上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負債表的年報是在財務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
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開票的時候顯示稅額為0,銷項按3%來做嗎?
是的,小規(guī)模的稅率就是3%
1.疫情期間是1%,現(xiàn)在免增值稅后是按3%來轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎? 2.3%轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入到時不是還要交企業(yè)所得稅嗎?
你把他視作不計提增值稅,就是全部都是收入就對了
可以直接做 借:銀行存款 1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1000 嗎?
可以的,只是看起來不規(guī)范