同學,你好 這個分錄可以的
客戶消費了1.13萬元購買了商品,商品成本是5000元,獲得1千的積分,一個積分相當于一元 借 銀行存款 11300 貸 主營業務收入 10000*(10000/11000) 貸 合同負債 10000*(1000/11000) 貸 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)1300 借 主營業務成本 5000 貸 庫存商品 5000 對嗎?
老師,我們公司是小規模納稅人,開票金額是10000元,稅額是0,合計金額是10000,那這張發票我怎么做分錄,借:應收帳款10000元,貸:主營業務收入10000元 應交稅費-應交增值稅0元嗎?這樣做,憑證保存不了
老師我想問下小規模的增值稅我的會計分錄是這樣做的,發生業務時 借:應收賬款(或銀行存款、庫存現金等科目) 貸:主營業務收入 應交稅費--應交增值稅 免征增值稅時 借:應交稅費--應交增值稅 貸:營業外收入--補貼收入 這樣做是對的嗎?
老師你好,我是小規模裝飾公司,簽訂了一筆10萬的合同,客戶先給了一萬元定金。是這樣寫分錄嗎: 借:應收賬款 101000 貸:主營業務收入 100000 應交稅費——應交增值稅 1000 借:銀行存款 10000 貸:應收賬款 10000 這樣寫嗎
老師,裝修公司,合同確定3萬,先打了3000定金,做分錄借銀行存款 貸應收賬款沒問題哦,然后開工后又打了10%款項3000,這時候我可以做分錄借應收賬款3000 借銀行存款3000, 貸主營業務收入 應交稅費,應交增值稅吧
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經濟補償金,應該怎么記賬?不支付的工資與補償金記賬方式一樣嗎?
老師,我這個月銷項稅額有2000元,進項稅額有300元,不夠勾選。我3月增值稅報表留抵稅額有190000元,這樣我申報4月份增值稅的時候會被繳納稅款嗎?
你好老師,有一個個體工商戶開了一張發票,沒有公戶,錢打到法人卡上嗎?
老師,個稅的專項附加扣除是需要員工自己輸入的嗎?是員工自己在公司電腦里輸入還是怎么弄
你好,請問電子稅務局開了發票,需要沖紅重開,怎么操作呢
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經濟補償金,應該怎么記賬
老師,勞務成本結轉不掉,因為收入太少,再資產負債表存貨顯示,注銷的時候怎么辦
老師,那為了防止成本倒掛,不結轉成本,又隱瞞收入,比如這個人工勞務成本就一直在賬上掛著,是在資產負債表的存貨顯示,那注銷的時候這個存貨怎么辦,
老師您好!出差坐機場大巴25元到酒店,沒有車票要開發票名頭是開公司還是開出差員工的?
老師成本不能倒掛是按季度申報的時候不要倒掛就可以是吧,沒必要按月控制吧