是以當年實際收到的款項作為計稅基礎繳納
老師,你好,怎么補交實收資本印花稅?這個計稅基礎是按照營業執照上的金額?還是按照實際到賬的實收資本繳納?
我們公司是有限合伙企業,6月份成立的,6月份收到有限合伙人的實繳出資,請問在申報2季度印花稅的時候就要繳納營業賬簿印花稅么?營業賬簿印花稅是按季度繳納還是半年度還是年度繳納呀
老師好,營業賬簿的印花稅,按年交的話,是繳納今年到現在為止的實收資本金額嗎?還是注冊資金的金額。小企業公司開辦五年了,第一次繳納這個稅種
老師,收到投資款繳納印花稅是資金賬簿這個稅目繳納的嗎?沒有資金賬簿就是按營業賬簿這個稅目對不對
老師,公司收到的入資款是不是要以營業賬簿稅目繳納印花稅?是以協議金額還是實際收到的款項作為計稅基礎繳納?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎