應(yīng)交所得稅費(fèi)用是50*25%=12.5
老師,假設(shè)我們公司去年未分配利潤是-400萬,今年一月份我們利潤表盈利了50萬,那這種情況1月要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎
老師我們分公司有10萬的盈利 總公司有虧損5萬 在匯總企業(yè)所得稅時(shí) 1、分公司的盈利可以彌補(bǔ)總公司5萬虧損 ?只按照5萬計(jì)提企業(yè)所得稅? 2、還是分公司按照10萬交 總公司不用交?
如果總公司企業(yè)所得稅100萬,總公司按照50%預(yù)交所得稅,剩下50萬在分公司分配,分公司只有一個(gè),三項(xiàng)因素只有工資,那算下來分公司繳納所得稅只有17.5萬,剩下沒分配完的所得稅該怎么辦
總公司的年應(yīng)納稅額4200萬,分公司的是100萬,所得稅按照百分之五交嗎還是百分之二十五交
老師,總分公司合并繳納所得稅,如果分公司利潤在120萬,總公司利潤在-105萬,那么這個(gè)所得稅應(yīng)該怎么分配?
報(bào)銷材料上,業(yè)務(wù)經(jīng)辦人簽的字,如果款撥付重了,會(huì)計(jì)有責(zé)任,業(yè)務(wù)經(jīng)辦人有責(zé)任嗎?
老師 第四題為什么選c 480000是怎么算的
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接否則差評(píng)!!庫存商品自用怎么做賬
老師每年的繼續(xù)教育學(xué)完之后下一步是干什么
司機(jī)的車掛在公戶名下,怎么賬務(wù)處理?
老師。我想問一下。高新技術(shù)企業(yè),如果能用以前年度未彌補(bǔ)的虧損,,,是不是不需要填寫研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除里面的費(fèi)用明細(xì)
老師,請(qǐng)問一下,我們租商場的其中一個(gè)店鋪,在店里賣東西,店鋪有布置的展位,現(xiàn)在效益不好,其中一一家公司租了我們的一個(gè)展位,放他們品牌的鋼琴,我們店員幫他賣,賣掉了有提成,合同簽訂的是展位服務(wù),那我們可以給他開展位服務(wù)費(fèi)嗎,公司營業(yè)執(zhí)照上沒有展位。
老師你好! 不用支付的折扣費(fèi)用,怎么入賬?
我們公司是吊機(jī)租賃有限公司,公司名字沒有車 車子在老板和老板娘名下 怎么給他入公司里 少交點(diǎn)稅 和要交哪些稅 老板娘名下有個(gè)體工商戶
成立運(yùn)輸公司有什么要求?公司必須有車嗎?