可以的, 他兩個(gè)申報(bào)期是一樣的話,一塊先采集了一個(gè)之后再采集另一個(gè)。如果不是的話,就是先申報(bào)其中一個(gè)
老師,我司是一般納稅人,地方稅局發(fā)了一個(gè)公告:“印花稅政策提醒:根據(jù)上級(jí)工作部署,自2022年3月起,我局對(duì)印花稅取消事前核定征收方式,請(qǐng)相關(guān)納稅人按規(guī)定完善《印花稅應(yīng)稅憑證登記簿》制度,據(jù)實(shí)申報(bào)印花稅。” 我之前印花稅是按每月的采購(gòu)和銷售含稅金額來(lái)申報(bào)繳納“購(gòu)銷合同”的印花稅, 現(xiàn)在我還是像之前一樣按每月的采購(gòu)和銷售含稅金額來(lái)申報(bào)繳納印花稅嗎? 還有這個(gè)(印花稅應(yīng)稅憑證登記簿)是什么?
老師你好,我7月份購(gòu)房屋合同,我是10月份得到合同的,申報(bào)的時(shí)候申報(bào)期報(bào)成9月份,交款的時(shí)候產(chǎn)生滯納金,繳納了款項(xiàng),后面我把印花稅的申報(bào)表的計(jì)稅金額改成了零,那我的申報(bào)和繳納的稅款,滯納金這個(gè)怎么處理,合同的印花稅還要重新申報(bào)嗎?
,10月申報(bào)印花稅,公司正常是按照銷售合同申報(bào)的(7-9月),這月購(gòu)買新車,繳納印花稅項(xiàng)目是什么,是可以和我平時(shí)申報(bào)的數(shù)字加起來(lái) 還是單獨(dú)新增稅源,按次繳納 ,單獨(dú)申報(bào)這一次就可以了是嗎
老師 我公司簽了裝修合同是226萬(wàn) 但是還沒(méi)有完工 我可以按照完工進(jìn)度的大致金額申報(bào)繳納印花稅嗎? 還有本月我還要申報(bào)實(shí)繳的印花稅,我是先申報(bào)這個(gè)合同印花稅提交后再重新申報(bào)實(shí)繳的印花?還是說(shuō)在合同下面再新增一項(xiàng)呢?實(shí)繳到位的印花稅目我選擇哪個(gè)?
老師 請(qǐng)問(wèn)一下我前兩天申報(bào)了一個(gè)買賣合同按期申報(bào)的印花稅(稅款所屬期選擇的24年1月-12月),然后我現(xiàn)在還要申報(bào)實(shí)收資本印花稅,提示這個(gè)也是按期申報(bào),然后我新增印花稅稅源就提示所屬期24年1-12月已申報(bào),只能去更正前幾天申報(bào)的那個(gè)印花稅,然后我點(diǎn)進(jìn)去更正 前幾天買賣合同那個(gè)印花稅都已經(jīng)繳納了,然后我把實(shí)收資本印花稅增加進(jìn)去 提交的時(shí)候顯示應(yīng)補(bǔ)繳稅額還有前幾天已經(jīng)繳納的印花稅額,這個(gè)怎么辦呢?
公司購(gòu)買油漆,去年入了低值易耗品,已經(jīng)用在辦公樓,今年怎么調(diào)賬
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目施工需不需要繳納環(huán)保稅
那勞務(wù)公司把銷售材料加到營(yíng)業(yè)范圍是不是就屬于其他業(yè)務(wù)收入啊
付款人是銀行卡中心的賬怎么做
這個(gè)在匯算清繳里怎么取數(shù)?
股東分紅 還沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,這筆分紅等后面公司經(jīng)營(yíng)需要當(dāng)擴(kuò)資嗎?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)返還分錄怎么做?
老師,在做匯算清繳的時(shí)候, 比如25年補(bǔ)計(jì)提24年的社保900元, 這個(gè)金額應(yīng)該要加上吧?這是歸屬于24年的社保, 同樣24年補(bǔ)提的23年社保也要減掉, 它不屬于24年,是這樣理解的嗎?
你好老師,同事之間借錢,可以用工資抵嗎,錢可以直接打到債務(wù)人卡上嗎
老師:請(qǐng)問(wèn)支出半年的房租該怎么做賬?
老師 這個(gè)注冊(cè)資金實(shí)繳 印花稅申報(bào)這里都怎么填?
應(yīng)稅憑證名稱、投資款 稅目營(yíng)業(yè)賬本
實(shí)繳我們實(shí)際是2024年6月-12月期間分批交夠的 這個(gè)稅款所屬期我該怎么填呢
按照什么來(lái)申報(bào),是按次還是按季度?
按次怎么選?按期怎么選?但實(shí)際已經(jīng)跨了3期了呀,老師就對(duì)于我們這種情況一年內(nèi)分次交足的應(yīng)該怎么選呢
你好,你去看下你的稅種認(rèn)定不是你自己選擇的,沒(méi)有稅種認(rèn)定的按次如果有的話,按稅務(wù)局的來(lái)按期是按年的,按期的話是1~12月份所屬期,然后當(dāng)天申報(bào)的申報(bào)日期就是當(dāng)天。 如果是按次的話,合同下來(lái)的15日以內(nèi)當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月的。 按季度所屬期就是10~12月份。
按期:上面直接是10.01-12.31 沒(méi)辦法選 還有就是:我們合同的印花稅,合同額是226萬(wàn),但實(shí)際完工進(jìn)度才幾十萬(wàn) 我是怎么填這個(gè)合同的印花稅呢
想要交多少的計(jì)稅依據(jù),填寫(xiě)多少所屬期選擇不了。截圖我看一下。
是不是我需要先讓給我們核稅種再申報(bào)繳納?
不用 沒(méi)有這個(gè)稅種認(rèn)定,按次當(dāng)月申報(bào),當(dāng)月的發(fā)生的15日以內(nèi)申報(bào)了就行。
但是我公司是交齊后,這月才申報(bào)印花的,沒(méi)有當(dāng)月發(fā)生15日內(nèi)申報(bào)呀
超過(guò)15天的嚴(yán)格來(lái)說(shuō)有滯納金的申報(bào)的晚了。
老師:應(yīng)稅憑證數(shù)量是必填,這里怎么填?是填寫(xiě)法人轉(zhuǎn)入基本戶的次數(shù)嗎?
可以的,你也可以直接省略部數(shù)、次數(shù)填寫(xiě)1。
說(shuō)是合并匯總填寫(xiě) 這填什么?
你好,你具體的是什么和什么合并?如果是資本公積和盈余公積的話,直接填寫(xiě)計(jì)稅依據(jù),就是合并的數(shù)據(jù)。
哦 明白了 那我就是屬于逐份申報(bào) 填寫(xiě)1就行 對(duì)吧 老師
可以的,可以這么做的