你好,比如說你們是修理這個設備,那增值稅稅率就是13%
老師,請問下,我們是醫療儀器商貿有限公司,我們給醫院開票,開票內容是彩超保修服務費,這個到底是按照13%還是按照6%開,我們是一般納稅人企業,有兩個稅率分別是13%和6%。(經營范圍:電子產品、電子元器件、I類、II類、III類醫療器械及配件的銷售、維修服務及設備安裝、技術開發、技術服務、技術咨詢;電子產品、辦公用品計算機軟硬件批發兼零售;商務信息咨詢;會議會展服務)
你好老師,我們現在有一個一般納稅人的的公司,是做醫療器械的,主要批發醫療器械給連鎖藥店,也有些許零售(不多). 我們另外想開一個門店在市醫院附近,加一些新的醫療器械產品,新開的店以零售為主,有些許的批發(不多),現在糾結用原來的營業執照更新下經營范圍還是再注冊個新公司? (在稅務的角度,怎么弄能節省?) 新公司注冊小規模是否能更節省,要考慮哪些條件進去.謝謝老師
老師您好,我們單位是做養老院看護的,下面還有中醫診所。診所外包給第三方經營,每個月我們拿10%點,其余第三方找發票來走賬。現在問題是一年100多萬的收入,第三方每次拿技術服務費的發票開取錢,1月份就開了28萬,剩下還有50-60需要走賬,怕有風險,對方開什么發票合適呢,分月進行嗎?另外去年他們沒報人工成本,國稅局扣了很多所得稅(匯算清繳時想拿回來一部分),我是不是可以讓他走個5*4=20來萬的勞務費(簽個合同),這樣操作合理嗎,還是有什么更好的建議,敬向老師請教,比較急,謝謝!!
老師請問我們是醫療器械供應商,經營范圍只有醫療器械銷售。一般納稅人,供給醫院的設備壞了要維修,我們給醫院開維修費的稅率是多少啊?只能是13的稅點對吧?有這個技術服務經營范圍才能開6的稅點嗎?老師寫的多的吧?
請問老師,我們是一家醫療器械經營公司,一般納稅人,圖中是供應商給我們開的發票,有儀器和軟件分別開具在一張發票上,微波治療儀是帶電腦的軟件裝在里面的,但是我們財務開給客戶就只開微波治療儀并沒有開軟件,其實是儀器含軟件一起銷售給客戶了,這樣是不是有補稅的風險?大數據會監測到嗎?
老師,那外賬主營業務成本可以不寫二級明細,比如差額開票扣除了好幾張成本票,前期寫了二級明細,后面扣除的話要一一對應成本二級明細,太費勁了,成本可以按收入的百分比結轉嗎,需要付原始憑證嗎
有財務報表(資產負債表,利潤,現金流量表)的電子表模板嗎?含有公式的那種,我想看財務報表的勾稽關系
老師咨詢一個問題,公司有三個股東,就是一個法定代表人也是大股東,另外兩個股東。公司有什么問題都是找法定代表人大股東吧。小股東沒問題是嗎
王老師,記賬憑證原始單據包括的附件明細SOP內容有什么?
一般納稅人銷售初級加工產品免增值稅和企業所得嗎?
比如工資延遲發放。25年發的24年8月9月的工資,那個稅還能報到24年的所屬期嗎? 還是直接報在25年的所屬期
王老師,勞務派遣公司,人力資源服務公司,在所得稅匯算清繳時,職工薪酬是按所有員工的還是只是單位管理人員的工資?
老師,小規模納稅人月開票額度10萬,本月開票了9萬7,作廢了4萬8,有沒有影響?
歐老師回答我的問題其他老師勿接
老師,我想請問一下,企業所得稅匯算清繳。比如,福利費和廣告費。如果這兩項費用都沒有超過對應的扣除比例,那是不是賬載金額和實際發生金額還有稅收金額都填一樣的?比如,福利費2024年賬上計入了4200,應付職工薪酬-工資的貸方累計金額是77000。扣除比例77000*14%=10780。賬上的金額4200沒有超過10780,是不是納稅調整那一張表的賬載金額和實際發生額還有稅收金額都填4200?