同學,你好 有小票嗎?? 借:管理費用-差旅費 貸:銀行存款
老師好,我們最近沒有人員報銷,但我手里有很多發票,都是員工平常支出攢的發票,可以入賬嗎?怎么入賬?
您好,公司去國外出差,國外沒有發票的吧?那怎么做賬報銷呢,匯算清繳需要調增么?
客戶給外國付了一筆代理研發的費用,但是我們沒有收到任何發票和報關單 這個怎么入賬呢
我們公司給外國付了一筆代理研發的費用,但是我們沒有收到任何發票和報關單 這個怎么入賬呢
老師我們公司給員工提供餐補和差旅費一塊報銷,但是差旅費有發票,餐補沒有發票,請問我要怎么做賬呢?稅務不是規定沒發票不能報銷嗎,我要是一塊計入管理費用,但裝訂的憑證少發票啊
中級會計財務管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業務招待費1000元,這個要調整出來交企業所得稅,要交多少企業所得稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發了一個五一快樂小紅包,要不要領呢[笑臉]
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業,原材料都是國內的,什么樣的海運費發票不能所得稅前扣除,如何區別?
企業本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產出口企業,全不是進口原材料的企業,出口發生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
什么東西都沒有,只有支付記錄,大部分都是業務招待的,那我還是進業務招待嗎?等匯算清繳再調整?
同學,你好 可以進業務招待,之后再調整
意思像這種沒有票的也能進費用,只是說等匯算清繳的時候再納稅調整是這個意思嗎?
同學,你好 嗯嗯,是的
那我們欠客戶的錢,現在客戶找不到了,這部分我是做營業外收入還是增加收入繳稅?
同學,你好 做營業外收入就行