你好;? 你支付的回單 和對方合同來證明業務的; 記入? 研發支出核算的??
老師,你好,我們是國際物流行業,有代收客戶稅金(報關),付給我們的代理,像這樣的代收代付的沒有發票的,怎么做賬?
我們公司收到一筆外匯,是客戶付錯了的,客戶欠我們一些模具款和快遞費,沒有報關單的,但是我們想從這筆付錯的款里扣出來模具款和物流費,可以這樣操作嗎?但是銀行又非要我們給報關單
我們這邊是一個供應鏈公司,也就是一個服務商,我們在國外進回來的貨賣給國內客戶,所有的費用都是國內客戶承擔, 費用又國內客戶轉給我們,我們委托報關公司報關和把款付到國外去,后面就是開票流程了,我們收到國內客戶多少錢就開多少票出去,我們付出去的這部分有海關增值稅抵扣,這樣銷售額就不用交稅了
我們有筆10美金的報關單貨樣品,是國外寄來免費贈送我們,我們免費贈送客戶的,但是因為報關了,有報關信息,我需要做視同銷售,分錄怎么寫,我沒付國外錢,就付了一個海關增值稅93元,我也沒收客戶錢,請教分錄
客戶給外國付了一筆代理研發的費用,但是我們沒有收到任何發票和報關單 這個怎么入賬呢
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎