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老師晚上好,公司上次收到的進項是36萬,顧客上個月打款打了11萬,我上個月發票開出去11萬了,賬也做了,36萬全部抵扣了打勾的,這個月顧客又打了15萬,讓我開15萬元的發票給他,剩下的錢還沒有打過來,這樣怎么寫分錄啊?還有稅務系統里,上個月我36萬都打勾抵扣了,這么操作啊

2024-12-30 19:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-12-30 19:04

您好,我估計 咱是開票才確認收入的 借:應收賬款 15 貸:主營業務收入 15/1.13 銷項稅 15/1.13*13% 借:主營業務成本 貸:庫存商品 增值稅結轉 月末把應交稅費——應交增值稅 這個二級科目余額結轉到 應交稅費——未交增值稅,用 應交稅費——應交增值稅(轉出未交/多交增值稅)科目來結轉,不用把進項銷項科目結轉, 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 , 看應交稅費——應交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)

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快賬用戶6211 追問 2024-12-30 19:07

是的老師開票確認收入,那稅務系統里面,怎么辦,我上個月都把36萬元抵扣了

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齊紅老師 解答 2024-12-30 19:08

您好,抵扣了沒事,留抵以后用, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅) 結轉到? ??應交稅費——未交增值稅? ?借方余額就是留抵

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快賬用戶6211 追問 2024-12-30 19:10

好的,謝謝老師,我在琢磨琢磨

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齊紅老師 解答 2024-12-30 19:10

?親愛的朋友, 祝您工作順利,生活順意~??

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您好,我估計 咱是開票才確認收入的 借:應收賬款 15 貸:主營業務收入 15/1.13 銷項稅 15/1.13*13% 借:主營業務成本 貸:庫存商品 增值稅結轉 月末把應交稅費——應交增值稅 這個二級科目余額結轉到 應交稅費——未交增值稅,用 應交稅費——應交增值稅(轉出未交/多交增值稅)科目來結轉,不用把進項銷項科目結轉, 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 , 看應交稅費——應交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)
2024-12-30
你好,應該是71680,但是你也得看下你這批產品一共值多少錢。
2022-11-22
同學,你好 11萬是通過公司支付出去的(備注退投資款) 借:實收資本? ?11 貸:銀行存款? 11 股東打款到公賬上打了15萬(備注還是投資款) 借:銀行存款? ?15 貸:實收資本? ?15
2024-12-04
這個60萬作為你單位的進項,可以在單位任何時候任何項目抵扣。
2022-04-07
你好;? ? ? ?是的;? ? ? ? 借銀行存款10 貸其他應付款10 ;? ? ? ?200萬收入:借銀行存款190 ;? 其他應付款10 ;貸主營業務收入; 應交稅費-應交增值稅;? ? ??
2022-10-20
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