你好,實際有業(yè)務嗎? 實際有業(yè)務的可以
老師,我們單位是一般納稅人,可開專票和普票! 那老師公司自己開普票給客戶和公司以個人名義去稅務局代開普票有什么區(qū)別
你好,老師,我想問一下小規(guī)模公司能去稅局代開專用發(fā)票給客戶嗎
你好,我想問下業(yè)務員代公司賠給客戶500元怎么做賬,之前的貨物已經(jīng)開票了
你好 ,老師。想問一下,公司員工去稅務局代開貨物發(fā)票給客戶。那我公司可以抵扣嗎?開的是普票
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發(fā)了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續(xù)不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利
什么意思
本身就是我公司員工,正常的去稅務局代開的貨物發(fā)票給客戶(不過是普票)。那我公司能作為收入還是什么抵扣,再著抵扣什么稅呢?
可以抵扣企業(yè)所得稅呀, 不能虛開
實際有業(yè)務就是他實際銷售給你的意思呀,
那就是并入到這個員工工資薪金里面嗎?我們公司是銷售公司這個員工是我們公司,開給我的客戶。
你好,不合并 他實際銷售給你單位客戶可以
如果是你們單位銷售出去的,個人開了發(fā)票,個人屬于虛開發(fā)票。
這不就這個問題,員工沒有跟我公司購買。只是員工賣出去貨物,員工又自己代開發(fā)票給客戶的,這樣的話。跟我公司沒有什么關系。不能抵扣任何稅也不能做成本費用。
你們單位不能抵扣 和你單位沒關系 你們單位也沒付款