你好你這個沒有發票的。建議你直接增加他的工資,然后交個稅就可以了。 現金形式的這種補貼都是要計入工資交個稅的。
公司兩種形式包吃: 1、替員工支付的餐費(工業園飯堂,不屬于公司)是用應付職工薪酬-福利費科目嗎?要計入個人所得稅嗎? 2、不在工業園就餐,公司給予260元/月的補貼,怎么做分錄,需要計入個人所得稅嗎?
你好,老師,我司一主管月工資7000元,每月正常申報,扣個人所得稅60元,到7月份的時候,工資應發2413.78元,我是按這個數申報的,當月不用扣個人所得稅,后面實際發放工資的時候又改為7000元來發放,8月份按7000元來申報,也不用扣個人所得稅,現在報9月份的工資薪金,申報7000元,扣個人所得稅42.41元,我需要重新補申報7月份的工資薪金嗎?
.2021年7月份清華園食品有限公司應付職工工資總額如下表:產品生產人員工資480000車間管理人員工資105000企業行政管理人員工資90600專設銷售機構人員工資17400合計693000(1)根據“工資費用分配匯總表”結算本月應付職工工資總額693000元,其中企業代扣職工房租32000元、代墊職工家屬醫藥費8000元,代扣個人所得稅為3000元,實發工資650000元。(2)企業下設一所職工食堂,每月根據在崗職工數量及崗位分布情況、相關歷史經驗數據等計算需要補貼食堂的金額,從而確定企業每期因補貼職工食堂需要承擔的福利費金額。2021年9月,企業在崗職工共計200人,其中管理部門30人,生產車間工人170人,企業的歷史經驗數據表明,每個職工每月需補貼食堂15元。(3)公司按照2%計提工會經費,8%計提職工教育經費,12%計提社會保險費,11%計提住房公積金。從應付職工薪酬中代扣個人繳納的社會保險費(不含基本養老險和失業保險)20790元,住房公積金為76230元,共計97020元寫會計分錄
某外籍專家應聘在我國一大型企業工作,2017年10月份的收入情況如下:(1)工資收入為20000元,現金形式的伙食補貼2000元,實報實銷住房補貼6000元;(2)向某家公司轉讓專有技術一項,獲得特許權使用費6000元;(3)為某家企業進行產品設計,取得報酬24000元:(4)因汽車失竊,獲得保險公司賠償80000元;(5)8月在上海證券交易所購入甲上市公司股票2萬股,本月取得股息收入2000元,轉讓該股票,取得所得160000元;(6)因科研項目獲得省政府頒發的科技獎金2000元。已知:勞務報酬所得和特許權使用費所得個人所得稅稅率為20%;每次收入不足4000元的,減除費用800元;每次收入在4000元以上的,減除20%的費用。要求:根據上述資料,不考慮其他因素,計算該外籍本月應繳納的個人所得稅稅額
老師您好,有員工現在開始休產假了。公司按員工原本的工資每個月正常發放,最后申請下來的生育津貼就在企業了。生育津貼合計就3萬元,而員工每個月工資1萬元,按高的工資發了。那么這個員工產假發的這個工資需要報個稅嗎?怎么申報呢?另外會計分錄怎么寫。后面到的3萬元怎么沖呢?這個員工產假期間社保和公積金個人部分是怎么處理?謝謝老師
老師,請問公司采購京東卡后怎樣做賬,員工領用怎樣做賬,麻煩給個分錄,謝謝
小規模公司開1稅點專票10萬,所有費用由我們公司成都,這個費用是怎么算?我們也給他開10萬普票。
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
企業所得稅不用調整對吧?
你好,你直接加工資上面進行申報,就不需要調整