1、采購 借:庫存商品 ? ? ??應交稅費—應交增值稅(進項稅額) ? ? ?貸:銀行存款 2、贈送客戶 借:管理費用/銷售費用—業務招待費 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款
老師,公司購買茶具和茶葉罐的費用怎么做賬務處理
老師,購買茶葉客戶也喝員工也喝,這個怎么做賬務處理
老師,我們公司購買茶葉公司員工也喝客戶也喝,怎么做賬務處理
老師,您好,請教下,公司買的拜訪客戶的茶葉(普票)怎么做賬
老師,公司購買了一批茶葉,后期用來給客戶送禮,請問這個需要怎么做賬?
某個集團公司計劃建設一個新項目,該項目的主要建筑工程如下所示:一、主體工程建筑面積638平方米,單位建筑投資資金擬為2300元;輔助工程建筑面積309平方米,單位建筑投資資金擬為2080元;施工過程中土石方工程量為860立方米,單位投資資金擬為850元;場區鋪設工程量為1050立方米,單位投資資金擬為680元;二、該項目擬從國外進口兩套機電設備,重量為1500噸,國外裝運港價格為400萬美元。其他有關費用標準為:國外運費為360美元/噸,海上運輸保險費率為0.266%,銀行財務費率為0.5%,海關監管手續費為0.3%,外貿手續費率為1.5%,關稅稅率為22%,增值稅率為17%。美元和人民幣間的匯率為6.54,設備的國內運雜費率為2.5%。另外從國內一合作的機械工廠購入三臺標準設備,每臺設備的合同價格為250萬元,國內運雜費率為2.5%其他設備的定額費率為13%。三、當前國內的設備安裝費費率一般為0.5%,其他設備每噸的安裝費為1200元,通風照明等設備的單位安裝費為460元,安裝面積為980平方米。
請問老師,如果新公司注冊完成進行稅務登記后,公司暫時沒有員工,前幾個月可以不報社保和個稅嗎?
老師下午好,想請教一個問題,就是公司是小規模,一個月開票額度只有5萬,我能一天分兩次開普票,開4萬嗎?會不會有稅務問題
以前年度2024年武漢華甜企業向上海青晟企業對公轉賬500萬算是借款,當時做的憑證科目是其他貨幣資金/銀行存款,到2025年時上海青晟企業的老板還款500萬給武漢華甜企業的老板是對私轉賬,現在要把其他貨幣資金科目500萬沖平,可以怎么做呢?
研發部門使用的電腦,折舊費用可以計入研發支出嗎,年底能不能享受加計扣除,有沒有比例上的要求?
老師,某人全年工資125400;24.1月至24.3月0申報的,自24.4至24.11月每月申報9800,12月工資及年終獎合并申報共56800;沒有專項扣除和專項附加扣除,請問全年個稅應為多少?
老師,那個換匯成本的區間范圍大概是多少
3000的電腦我還需要入固定資產嗎?
老師,我們開具體育用品類發票需要繳納印花稅嗎
建筑勞務費怎么賦碼
為什么不能直接計入招待費?
按規定要視同銷售的,不像以前的會計制度
我公司是一般納稅人,收到的發票是1%普通發票,那不是要還要補繳13%的增值稅?
是的,就是要交13%的增值稅
我贈送出去的茶葉不用開發票吧?
是的,那個不需要開發票,只是要視同銷售,還得給申報個稅
申報誰的個稅?
給那個受贈人的偶然所得個稅
去人家公司拜訪,也不是具體送給某個人,這個不好判斷呢,就像過節走親戚 一樣,總不能空手去人家里
那個還是要申報偶然所得個稅,只是不具體到某人
沒申報過偶然所得個稅,可以具體點說下嗎?
那個只有去大廳申報了,沒法自己申報。因為沒有人員的信息
申報增值稅時,這批茶葉的增值稅是在哪填列?
按13%的稅率銷售貨物列
附表一:未開票收入欄嗎?
沒有開票就是填那個位置
謝謝老師
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