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Q

老師,公司購買茶葉,用來拜訪送給客戶的,賬務處理應該怎么做?

2024-12-25 15:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-12-25 15:47

1、采購 借:庫存商品 ? ? ??應交稅費—應交增值稅(進項稅額) ? ? ?貸:銀行存款 2、贈送客戶 借:管理費用/銷售費用—業務招待費 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款

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快賬用戶8939 追問 2024-12-25 15:49

為什么不能直接計入招待費?

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齊紅老師 解答 2024-12-25 15:50

按規定要視同銷售的,不像以前的會計制度

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快賬用戶8939 追問 2024-12-25 15:59

我公司是一般納稅人,收到的發票是1%普通發票,那不是要還要補繳13%的增值稅?

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齊紅老師 解答 2024-12-25 16:00

是的,就是要交13%的增值稅

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快賬用戶8939 追問 2024-12-25 16:03

我贈送出去的茶葉不用開發票吧?

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齊紅老師 解答 2024-12-25 16:06

是的,那個不需要開發票,只是要視同銷售,還得給申報個稅

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快賬用戶8939 追問 2024-12-25 16:08

申報誰的個稅?

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齊紅老師 解答 2024-12-25 16:10

給那個受贈人的偶然所得個稅

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快賬用戶8939 追問 2024-12-25 16:12

去人家公司拜訪,也不是具體送給某個人,這個不好判斷呢,就像過節走親戚 一樣,總不能空手去人家里

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齊紅老師 解答 2024-12-25 16:13

那個還是要申報偶然所得個稅,只是不具體到某人

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快賬用戶8939 追問 2024-12-25 16:15

沒申報過偶然所得個稅,可以具體點說下嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-25 16:16

那個只有去大廳申報了,沒法自己申報。因為沒有人員的信息

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快賬用戶8939 追問 2024-12-25 16:17

申報增值稅時,這批茶葉的增值稅是在哪填列?

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齊紅老師 解答 2024-12-25 16:19

按13%的稅率銷售貨物列

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快賬用戶8939 追問 2024-12-25 16:20

附表一:未開票收入欄嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-25 16:22

沒有開票就是填那個位置

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快賬用戶8939 追問 2024-12-25 16:22

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-12-25 16:23

不客氣,祝你工作順利。如果感覺還不錯的話,麻煩給個5星好評哦。

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2024-12-25
計入管理費用,業務招待費。
2022-08-10
借,銷售費用 貸,庫存商品 貸應交稅費應交增值稅銷項稅
2023-12-05
你好 記管理費用招待費?
2021-06-04
您好,這個是作為銷售費用處理的
2022-07-12
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