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Q

老師,公司購買了一批茶葉,后期用來給客戶送禮,請問這個需要怎么做賬?

2023-12-05 19:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-05 19:04

借,銷售費用 貸,庫存商品 貸應交稅費應交增值稅銷項稅

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快賬用戶9265 追問 2023-12-05 19:17

老師,為什么是庫存商品?要交什么稅?

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快賬用戶9265 追問 2023-12-05 19:17

采購進來怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2023-12-05 19:18

外購產品入庫后用于招待視同銷售

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齊紅老師 解答 2023-12-05 19:18

如果你們沒有入庫直接用于招待 借,銷售費用 貸,銀行存款

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快賬用戶9265 追問 2023-12-05 19:18

是分批送禮,那就視同分批銷售,繳納增值稅是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-05 19:20

是的,視同銷售要交增值稅

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快賬用戶9265 追問 2023-12-05 19:26

采購是的進行如果是招待費就要進項轉出,如果是送禮就可以抵扣,是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-05 19:29

是的,理解正確的,前期入庫的產品進項抵扣,后面用于招待就要交增值稅

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快賬用戶9265 追問 2023-12-05 19:29

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-12-05 19:29

不客氣,祝你生活愉快

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借,銷售費用 貸,庫存商品 貸應交稅費應交增值稅銷項稅
2023-12-05
1、采購 借:庫存商品 ? ? ??應交稅費—應交增值稅(進項稅額) ? ? ?貸:銀行存款 2、贈送客戶 借:管理費用/銷售費用—業務招待費 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款
2024-12-25
你好 借管理費用業務招待費 貸銀行存款
2022-08-30
借::管理費用——業務招待費(銷售費用)貸:庫存商品應交稅金——增值稅——銷項稅額
2021-03-24
你好,這個先計入庫存商品,領用的時候計入福利費。
2023-12-29
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