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老師,想問一哈,就是公司定制了一批禮盒茶送客戶,金額有10萬左右,這個怎么入賬啊

2020-11-04 13:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-04 13:18

你好 借銷售費(fèi)用-招待費(fèi)貸銀行存款 會涉及個稅的

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快賬用戶1721 追問 2020-11-04 13:19

這個是送客戶的,客戶那么多,怎么納個稅

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快賬用戶1721 追問 2020-11-04 13:20

這個是不是不能全額抵扣,只能千分之五啊

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齊紅老師 解答 2020-11-04 13:21

你好? ?是的。 這個進(jìn)項(xiàng)稅不可以抵扣的。? 而且看你們 按發(fā)生額的60%且 不超過當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的千分之五 ;超過部分需要調(diào)整處理的。? ? ?到時要提供個人身份信息才好報(bào)個稅的??

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快賬用戶1721 追問 2020-11-04 13:23

這個是沒法提供身份信息的,客戶那么多怎么可能有身份信息啊,送客戶也不可能喊客戶交個稅啊,還有我們能選擇按照60%抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-04 13:26

你好 沒有你就不報(bào) 。到時稅務(wù)局問道在補(bǔ)稅 。? ? 這個招待費(fèi)是有要求 稅務(wù)局規(guī)定會涉及個稅的繳納的 。 但是實(shí)際中操作起來是困難。? 按60%抵扣。 你說的是增值稅還是企業(yè)所得稅? 。? 這個還得考慮不超過收入的千分之五的??

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快賬用戶1721 追問 2020-11-04 13:28

企業(yè)所得稅,這種禮品我們都是開的普票不涉及抵扣問題

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齊紅老師 解答 2020-11-04 13:29

你好? ? 那你們就是企業(yè)所得稅 要考慮兩部分的。 一個是發(fā)生額的60% 且不超過營業(yè)收入的千分之五。? 不是單純的看60%來扣除的。? ??

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快賬用戶1721 追問 2020-11-04 13:30

哦,要的,就是只能入招待費(fèi)了

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齊紅老師 解答 2020-11-04 13:30

你好 是的 這個就是要計(jì)入招待費(fèi)核算? ?

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你好 借銷售費(fèi)用-招待費(fèi)貸銀行存款 會涉及個稅的
2020-11-04
您好同學(xué),您10月支付現(xiàn)金的時候 借:預(yù)付賬款 貸:現(xiàn)金 發(fā)票來了的時候 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:預(yù)付賬款
2020-11-06
您好,傭金應(yīng)計(jì)入銷售費(fèi)用,收入正常確認(rèn)收入。
2020-11-17
同學(xué)你好 外購的不應(yīng)該視同銷售 只需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2024-01-22
同學(xué)你好 你們給員工交社保了ma
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