可以補做費用的,沒問題的
報銷人和領款人同一個人,報銷人處已簽字,可以在領款人處寫同上這兩個字嗎
老師,這個應該選什么,我覺得4.5萬好像不對,應該1萬,8-9兩個月
老師好,獨資企業給法人發的工資扣個稅嗎
老師,勞務公司的,好幾個地方的加油票,有些跨省,是不是公司抬頭就可以報銷(差旅),好幾個項目的,是不是得按項目來呢
接代賬會計賬,如果賬實不符,需要調還是接著做
老師,我司叫我5月核算成本,然后我看系統入庫A訂單3000個,成品分兩次入庫,是2025年2月24日入庫2000個,2025年03月03日入庫800個,直到今天2025年4月29日還有200個未結單,但是生產日報表這樣寫2025/3/11成品做2000個并入庫,這明顯是做假報表了?還是說他把B訂單做好的,入庫到A訂單先
老師好,我是建筑內賬,我想問下一筆賬款,如何做會計分錄,李這個卡500轉入甲公司,甲公司代支付給供應商乙,怎么做會計分錄呢? 我做的是第一步:借:其他應收—甲公司 貸:銀行存款—李(這可不可以做成庫存現金呢) 第二步:借:應付賬款—乙 貸:銀行存款—甲公司 這樣是否正確?
老師,人員工資不管是計入成本還是費用,都不影響利潤啊,對稅務沒有什么影響啊,只是內部核算的問題,那計入勞務成本又不能成本倒掛然后一直不結轉與其那樣我一次計入費用不可以嗎
老師,假如我名下有兩套房子,賣掉一套后,過了一段時間又重新買一套,請問現在買房是按第三套房子繳稅還是按第二套房呢?
老師勞務成本不結轉,稅務也發現不了我結沒結轉吧,與其這么麻煩我一次把人員工資計入費用可以嗎比如餐飲業或者婚慶公司
然后匯算清繳前如果還沒有到票的話在納稅調增是嗎
那個是做以前年度損益調整,跟24年度報表的匯算無關
能說一下會計分錄怎么做嗎
當年的正常做分錄,就按當月正常取得發票做就行
我是說23年 我沒有記費用 然后24年補記費用 應該怎么做分錄 能寫詳細一些嗎
匯算補稅 會計準則計提 借:以前年度損益調整? 對應的損益科目 貸:應付賬款等 結轉 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
如果24年沒有到票補記23年的費用也是這樣做嗎 要是24年匯算清繳前這筆費用發票還是沒有到 那應該怎么賬務處理 ,申報表需要注意什么
跨年了不管是否收到補做都是那樣處理,只是沒有發票不需要更正報表做當年的匯算了,因為不能稅前扣
那后面結轉成利潤分配-未分配利潤對報表會有影響嗎 這樣利潤是不是少了
是的,那個利潤是會減少的,因為你增加了費用,但是因為沒有取得發票,那個費用不能稅前扣除,所以,沒法更正匯算做納稅調整了
好的 就是賬上的利潤減少了 但是申報的報表不用更正申報對嗎
是的,就是那個意思的