應先通過合同履約成本暫估,再結轉至主營業務成本。 這樣做符合成本核算邏輯和會計準則,能準確反映成本發生情況。若直接暫估主營業務成本,會使成本核算過程不清晰,不利于財務管理和成本追溯
建筑施工行業,人工工資先計入合同履約成本 確認收入時再從合同履約成本轉到主營業務成本。請問一下這個確認收入是指的是收到甲方的工程款,還是指工程竣工結算以后呢?八月已經收到甲方支付的工程款50萬
建筑收入確認和成本結轉,如果不按完工百分比確認的話,還需要通過工程結算科目嗎?直接工程施工結轉主營業務成本可以嗎?按開票收入直接入主營業務收入?還是需要通過工程結算,同時倒擠合同毛利?
老師,暫估的原材料成本做賬 借原材料 貸:應付賬款――暫估,領用時借:工程施工――合同成本――材料費 貸:原材料;結轉成本時:借:主營業務成本 貸:工程施工――合同成本――材料費。 等收到原材料發票時,就是沖紅第一個暫估入庫的分錄,只重新做個正確的分錄嗎?還是說后面的領用,結轉成本都要沖紅,重新做正確的呢?
本月月初與乙企業簽訂一安裝工程合同,合同總價款為160000元,合同簽訂時預收服務款60000元,月末累計發生服務支出60000元,工程尚未完工,預計至完工還需要發生服務支出14000元,該業務屬于在某一時段內履行的履約義務,履約進度不能合理估計,企業發生的成本預計能夠得到補償。甲企業安裝工程業務的會計處理正確的是()。A結轉合同履約成本60000元B.確認營業收入60000元C.確認營業收入96000元D.暫不能確認收入、結轉成本老師,這個答案是AB嗎?
您好,我們公司主營租賃勾機再轉租給建筑公司,我們付租賃費(有發票才付款的)的款項是直接入主營業務成本里可以嗎?還是需要通過哪個科目過度一下,再結轉成本,之前我都是直接入主營業務成本了,合理嗎?還有就是有時候又主營業務收入了,但是我們沒有往外付成本款,暫估成本藥怎么做比較合理,我直接做的借主營業務成本,貸應付賬款-暫估,是不不太好,應該如何暫估
老師,沒簽合同有收入就要交印花稅嗎?
老師,一般納稅人銷售稅率13%,進貨稅率也是13%,給客戶開票價稅合計1130,我算的是至少加8個點才不會虧 1130×(1+8%)=1220.4,最后向客戶收款,和給她開票價稅合計是不是這么多啊1220.4
我是我是總公司的股東,現在分公司轉我了一筆錢,這筆錢我要交個人所得稅嗎
外籍人股東分紅不用繳納個稅,如果外籍人辦理了中國永久居留證,這種情況分紅需要繳納個人所得稅嗎?
你好 賣桶裝水公司 需要開票 開票內容是桶裝水 開票的時候桶裝水大類是什么
你好 老師 個體工商戶 我的經營范圍是機械電氣設備制造 那我能開*勞務*類的發票嗎
你好老師,有兩個問題都是24年的賬 1.做賬未做價稅分離,收入為含稅收入(賬) 2,少報4萬收入,領導讓補到12月 上以兩個問題,一個是改報表,一個是改稅務,分別如何操作?
本月開具技術服務費(施工)29萬。6個點稅額16415??梢阅檬裁礃拥倪M項抵扣呢,稅負率大概是多少正常
老師。請問低保的個人可以注冊個體戶嗎?核定個體戶有影響嗎,如果注冊了。會影響這個人享受不到低保嗎
老師您好,請教一下,公司是空調設備銷售及安裝,收入16萬,開進來成本票7萬,開進來的各種費用票很多,最終利潤是負數,像這種公司還要暫估成本開進來成本票嗎?
老師,我是按含稅還是不含稅暫估
同學你好 按不含稅暫估
老師,如果我今年按不含稅金額暫估,明年取得發票,我是怎么進行賬務處理?
原分錄負數紅沖然后按收到的發票做藍字分錄
那就是把今年進合同履約成本,和結轉主營業務成本的分錄都沖掉,然后再做正確的對嗎?
同學你好 對的 是這個意思
老師,我再問一下,如果需要暫估收入的話,收入按不含稅金額,那銷項稅需要提前做嗎?
收入通過合同結算科目核算,也需要這樣中轉一下嗎
不能 收入和銷項是一塊做的
我們核算的話是跟業主方結算工程價款,貸,合同結算,銷項稅,然后結轉收入,借:合同結算貸:主營業務收入
我不太理解您說的意思,我暫估收入的話需要估銷項稅嗎
收入不叫暫估 叫未開票收入 未開票收入要做銷項的
明白了,謝謝老師
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝