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低值易耗品1018元 23年購買已付款已到貨未開發票,做賬 貸 應付賬款-應付暫估款 現在發票開不來 這時候調賬 應該怎么做

2024-12-23 11:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-12-23 11:45

你好,你的賬仍然是一樣的做,只是不能稅前扣除。

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快賬用戶6836 追問 2024-12-23 11:46

那我這個應付暫估款科目現在怎么沖銷

頭像
齊紅老師 解答 2024-12-23 11:46

你好,你這個可以紅字沖減,然后按照送貨單重新做。 支付款項的時候再借應付賬款貸,銀行存款就好了。

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你好,你的賬仍然是一樣的做,只是不能稅前扣除。
2024-12-23
同學,你好 等來發票? 借 庫存商品? ? 負數 貸應付暫估款? ? 負數 借 庫存商品? ?? 貸 應付暫估款
2023-12-05
借:低值易耗品 貸:應付賬款-暫估
2023-12-06
你好 當采購的貨物已經到貨,款項已經支付,但發票還未收到時,按照會計準則,需要進行以下會計處理: 1.借:庫存商品貸:應付暫估款 這個分錄表示在貨物已到但發票未到的情況下,先按估計價值將貨物記入庫存商品,同時將該估計價值記入應付暫估款。 1.借:應付賬款貸:銀行存款 這個分錄表示將款項支付給供應商,同時將該款項記入應付賬款。 當收到發票后,需要按照發票金額進行調整。如果發票金額與之前的估計金額有差異,需要進行以下會計處理: 1.借:應付暫估款(調整差異)貸:庫存商品(調整差異) 這個分錄表示根據發票金額調整之前估計的應付暫估款和庫存商品。如果實際發票金額大于之前的估計金額,那么需要同時減少應付暫估款和增加庫存商品;反之則相反。 1.借:應付賬款(實際支付的金額)貸:銀行存款(實際支付的金額)
2023-12-05
你好 你們是外購然后銷售的嗎 沒有入庫的嗎
2021-01-17
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