你好,你的賬仍然是一樣的做,只是不能稅前扣除。
你好,老師,低值易耗品發票是普票,也知道金額已付款,但是發票下個月開出來分錄怎么做?借:低值易耗品貸:銀行存款?不用暫估入賬吧
暫估入賬發票未收到款已付,付款 借:預付賬款*i 貸:銀行存款 暫估:借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估入賬 ,現在月初紅沖暫估入賬 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估入賬 收到發票 借:庫存商品 應交稅費- 怎么做了呢
采購貨物 貨到已付款 未開票 做賬 借 庫存商品 貸應付暫估款 借 應付暫估款 貸 銀行存款 等來發票 借 應付暫估款 貸什么
采購貨物 貨到款已付 發票還未到 借 庫存商品 貸應付暫估款 借應付賬款 貸 銀行存款 等收到發票應該怎么做
購買低值易耗品 入管理費用 低值易耗品 還沒來發票 但是已經付款 貨物也已到 應該怎么做賬
分包工程為什么要差額預交啊,開多少交多少不行嗎?還要預交嗎?我們把活承包給包工頭,包工頭給我們開什么項目的發票啊,稅率是幾個點
品質人員的工資計入什么科目
收到別人代買的錢轉到備用金賬戶 老板在從備用金轉到公戶去買 怎么做賬務處理啊
老師請問一下,我們是一般納稅人的工程公司,如果只是清包工,是不是可以開簡易計稅3%的勞務專票,
企業貸款的利息能直接根據銀行回單做賬嗎 直接做費用利息支出
老師,我看抖音好多老師都說勞務外包不可以差額納稅啊,只有勞務派遣才可以差額納稅啊比如我們是土方勞務公司把純勞務分包出去,我們是不是不適合差額納稅
老師:有員工提交了報銷申請,公司有時沒有及時(不在當月)付款給員工,是以公司付款當月入賬還是以提交月入賬呢?如果是提交月分錄借:對應發票內容,貸:其他應收款-員工,等公司付款后再寫分錄借:其他應收款-員工,貸:銀行存款
老師,我這個經營范圍開車床加工費,可以嗎? 一般項目 : 金屬加工機械制造;機械零件、零部件加工;機械零件、零部件銷售;機械設備銷售;電子測量儀器制造;普通機械設備安裝服務;其他通用儀器制造;電子元器件制造;電子元器件與機電組件設備制造;電子元器件零售;電子元器件與機電組件設備銷售;專用儀器制造;電子專用設備制造;機械電氣設備銷售;專業設計服務;通用設備制造(不含特種設備制造);機械設備租賃;機械電氣設備制造;電子測量儀器銷售;租賃服務(不含許可類租賃服務);技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)
股權變更按注冊資本原價轉讓但是未實繳讓提供財產原值證明應該怎么證明財產原值
老師,請問聽完課是下載什么來做練習?
那我這個應付暫估款科目現在怎么沖銷
你好,你這個可以紅字沖減,然后按照送貨單重新做。 支付款項的時候再借應付賬款貸,銀行存款就好了。