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采購貨物 貨到款已付 發票還未到 借 庫存商品 貸應付暫估款 借應付賬款 貸 銀行存款 等收到發票應該怎么做

2023-12-05 15:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-12-05 15:25

你好 當采購的貨物已經到貨,款項已經支付,但發票還未收到時,按照會計準則,需要進行以下會計處理: 1.借:庫存商品貸:應付暫估款 這個分錄表示在貨物已到但發票未到的情況下,先按估計價值將貨物記入庫存商品,同時將該估計價值記入應付暫估款。 1.借:應付賬款貸:銀行存款 這個分錄表示將款項支付給供應商,同時將該款項記入應付賬款。 當收到發票后,需要按照發票金額進行調整。如果發票金額與之前的估計金額有差異,需要進行以下會計處理: 1.借:應付暫估款(調整差異)貸:庫存商品(調整差異) 這個分錄表示根據發票金額調整之前估計的應付暫估款和庫存商品。如果實際發票金額大于之前的估計金額,那么需要同時減少應付暫估款和增加庫存商品;反之則相反。 1.借:應付賬款(實際支付的金額)貸:銀行存款(實際支付的金額)

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快賬用戶7298 追問 2023-12-05 15:26

收到發票時 需要先把 借 庫存商品 貸應付暫估款 負數沖銷 再做 借 庫存商品 貸 應付賬款嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-05 15:36

可以在問題中間加上標點符號嗎

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快賬用戶7298 追問 2023-12-05 15:37

收到發票時,需要先把借 庫存商品 貸 應付暫估款給負數沖銷后,再做借 庫存商品 貸 應付賬款嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-05 15:38

是的,收到發票時,需要先進行暫估入賬的沖銷,即借記“庫存商品”,貸記“應付暫估款”科目,以沖銷前期暫估入賬的金額。然后再按實際發票記載的金額進行賬務處理,即借記“庫存商品”,貸記“應付賬款”科目。這樣就可以確保賬務記錄與實際發票一致。

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你好 當采購的貨物已經到貨,款項已經支付,但發票還未收到時,按照會計準則,需要進行以下會計處理: 1.借:庫存商品貸:應付暫估款 這個分錄表示在貨物已到但發票未到的情況下,先按估計價值將貨物記入庫存商品,同時將該估計價值記入應付暫估款。 1.借:應付賬款貸:銀行存款 這個分錄表示將款項支付給供應商,同時將該款項記入應付賬款。 當收到發票后,需要按照發票金額進行調整。如果發票金額與之前的估計金額有差異,需要進行以下會計處理: 1.借:應付暫估款(調整差異)貸:庫存商品(調整差異) 這個分錄表示根據發票金額調整之前估計的應付暫估款和庫存商品。如果實際發票金額大于之前的估計金額,那么需要同時減少應付暫估款和增加庫存商品;反之則相反。 1.借:應付賬款(實際支付的金額)貸:銀行存款(實際支付的金額)
2023-12-05
同學,你好 等來發票? 借 庫存商品? ? 負數 貸應付暫估款? ? 負數 借 庫存商品? ?? 貸 應付暫估款
2023-12-05
可以的,可以這么做。
2023-09-21
借庫存商品應交稅費、應交增值稅進項、 貸預付賬款
2023-04-09
收到發票貼到這個憑證后面就行。
2024-04-10
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