您好,這個的話是不能的,因為畢竟開在了25年
付款是23年付的,發票是23年開具的,但是24年3月才收到的金額是50000普票,應該怎么做會計分錄,麻煩老師說具體一些,我在24年應該怎么做會計分錄
老師,有個問題請教,我們24年6月份才收到23年的房租發票500萬,過了匯算清繳的時間,發票是24年開具的但是備注的租期是23年的,我放在24年開始攤銷可以嗎,也就是滯后攤銷。而且我們24年的發票極大可能在25年6月左右才能收到或者更晚時間,也就是24年的房租繼續放在25年進行攤銷!
晚上好老師麻煩問一下25年開具的發票但按照權責發生制實際是24年的收入,25年開具的發票24年能用么?
請問一下,24年的費用,25年才給我開具,但是費用我已經計入24年的賬里,我到時25年時需要紅沖在做一遍嗎,還是直接把25年開具的發票放入24年賬憑證里就行
老師您好,費用時間發生原始單據是12月,但是發票是1月開具的,這個費用需要做到24年12月還是25年當期呢?
中級會計財務管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業務招待費1000元,這個要調整出來交企業所得稅,要交多少企業所得稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發了一個五一快樂小紅包,要不要領呢[笑臉]
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業,原材料都是國內的,什么樣的海運費發票不能所得稅前扣除,如何區別?
企業本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅???
生產出口企業,全不是進口原材料的企業,出口發生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
日期是25年,但是24年的收入,備注那備注一下可以不?我們收入是按照旅客吞吐量計算的,當月吞吐量出不來,12月份吞吐量,1月份能出來
您好,可以,說明情況就行
好的謝謝
不客氣的早點休息