到25年的時候,紅沖再做一次就可以了
請問一下,24年的費用,25年才給我開具,但是費用我已經計入24年的賬里,我到時25年時需要紅沖在做一遍嗎,還是直接把25年開具的發票放入24年賬憑證里就行
老師我們用友t3財務軟件,然后我23年有一筆紅沖22年的分錄,這個分錄我需要紅沖,做到22年年底去(22年開的發票,23年紅沖的。我需要再做到22年去,)我想問問這樣我22年的年末數就變了,我23年賬面的期初數就變了,我23年從新引入22年的年底數就行嗎?23年還要作廢紅沖的憑證,23年年底數也變了,24年期初數就變了。我主要問23-24年年初的期初數我是直接重新引入就行嗎
老師,我們建筑行業,給甲方提供純勞務服務,那成本就是純人工。這樣真實業務 應該沒有問題吧? 另外還有一個問題,24年計提了90萬工資,實際發了30萬,還有60萬未發,預計25年1月再發50萬,也就是還有10萬24年工資未付。這樣的情況下,我是否需要在24年年底的賬上紅沖掉多計提的工資,雖然我知道調表不調賬,但是應付職工薪酬明細賬一直掛著10萬在這里,怕跟以后的工資弄亂了 還是說,就把10萬放那里,反正25年5月匯算前發完就行,但是就是不知道怎么跟25年工資區別開來,付的哪些是24年,哪些是25年。怕以后注銷有問題, 老師三個問題,麻煩一一回復一下,謝謝老師
老師,公司有一筆網銀手續費是24年11月扣的,我25年做季度賬的時候才發現有這個支出,這個月申請的發票,日期是1月的,我當時借財務費用,貸銀行存款。請問接下來該怎么操作呢?直接把發票放11月的附件中嗎?
老師,我現在才收到一些24年9月、10月、11月、12月的專票和普票,我24年12月的賬已經結賬了,但是可以反結賬,我把9月的發票入在24年12月?24年第四季度的就入在25年?因為在實操中好像去年第四季度(24年10、11、12月)的成本發票可以入在本年(25年)1月份,因為成本、費用的入賬,開票與入賬的跨度在三個月以內都是合理的。
2024年公司轉個人的15000元寫著報銷,但一直沒有提供發票,我現在可不可以把他轉為個稅申報到2024年
公司車輛賣出,完整的憑證怎么做?
老師 請問磷礦開采在銷售環節資源稅怎么收取
帳齡分析表是一個項目里面有好幾筆開票,只到了其中一筆,我是按每一筆開票日期來單獨填寫開票金額,還是合計填寫開票金額
老師,您好,我想問下就是我公司轉讓了車輛,然后我用了科目資產處置損益,然后我發現報表不平,但是我已經把企業所得稅的報表和稅都報了,然后我又咨詢了老師后改成營業外支出,但是有個問題就是我電子稅務局進的太多次,然后我在進不去了,老師,我想問下在電子稅務局進不去咋辦
稅總發2020年4號文件可以發一下嗎
更正申報后產生稅款,可以用留抵進項抵稅款嗎?如果用了留抵進項抵了稅款還有滯納金嗎?
更正申報之后產生稅款會產生滯納金嗎
老師問題請教一下,就是個人獨資企業投資人是a,營業執照的負責人是B,那么申報經營所得稅是A,還是B呢
老師、個體工商戶申報經營所得提示申報失敗:生產經營B表——該納稅人已申報生產經營B表,不允許繼續申報或更正A表】。怎么申報
可是如果25年紅沖在做一遍,24年的費用我企業所得稅怎么報呢
等于是2025年沒有增加費用,費用就做到了2024年了
問題是25年紅沖在做,我的發票是放著25年的憑證里做附件,那24年的憑證就沒有發票附件了,不就導致與我得納稅調增了
那你就直接把發票放在2024年也可以
這兩種做法都是可以的,沒有問題
就是把25年發票直接放在24年對應的憑證里,然后25年不做處理,企業所得稅也承認不需要做納稅調增對嗎
對,只要在會算清繳之前拿到了發票就可以。會算輕巧之前拿到了發票就可以