你好,每月可以計提一部分提成,但是匯算清繳前必須發(fā)放
老師你好!我們公司是18年10月份成立的,現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人(老板本來準(zhǔn)備8月份變更為一般納稅人,因工商沒年檢,現(xiàn)營業(yè)執(zhí)照查詢狀態(tài)為“已吊銷,未注消)),因為老板在同一個市不同的縣城開了兩家公司,公司以前沒有會計,賬都是在另一家公司(一般納稅人)做的(所有發(fā)票都是開到另一家公司的抬頭,員工工資也是在另一個公司發(fā)的),我是這個月初來上班的,我現(xiàn)在很迷茫不知道怎么工作要怎么做
老師就是租賃行業(yè)除了最開始買的時候有成本 后面都是發(fā)人工費 這個成本還是不知道怎么算 原來的公司還在 是這種情況,是吊籃租賃公司,買這個設(shè)備是一般納稅人那個公司,另外她們又重新成立了一個小規(guī)模,用來開票,然后我把這個小規(guī)模核定了,因為沒有成本票,現(xiàn)在做賬就只有開出去的發(fā)票,其他什么都沒有了 已經(jīng)有好幾個月了,我最近打算把他們家做賬 銀行流水我也從來沒有去拖過[破涕為笑] 那這種怎么弄呢 老師
在問題是這么個情況,我們在本身有一家一般納稅人的情況下,因為稅交太高了,所以我們的下游都不要票,變成了,我進項本來不含稅的情況下下,我要含稅就得加稅,成本增加了,銷售也要虧本給客戶開票,我們的代理記賬公司,就給我們建議現(xiàn)在小規(guī)模跟個體不是不收增值稅嘛,開了家個體來分擔(dān)。個體戶4月份左右成立的,上個季度開了100多萬的發(fā)票出去,一點進項都沒有,像這樣的情況要可以怎么處理?
老師,請問公司員工出差去辦理業(yè)務(wù)的,一般都是兩個人的,去之前會給業(yè)務(wù)提成的25%給他們,但是這個提成預(yù)付款只給到A,我可以入賬的時候做成一半給到A,一半給到B嗎?因為這個提成預(yù)付款實際也是兩人平分的,只是兩人出去就直接打給該組的組長。都是是公司員工,這個業(yè)務(wù)提成是算工資里面去的,只是去施工前提前預(yù)支給他們,所以等做工資的時候會在他們工資上扣點這個預(yù)付提成的,所以現(xiàn)在有個問題,這個錢應(yīng)該是給平分到這兩個員工的,但是出納只打給其中一個,這個人是組長,我想這樣能不能入賬的時候分別掛這兩個人的,但是銀行回單只是轉(zhuǎn)給其中一個,老師有什么好的辦法嗎?
1、我公司是一般納稅人,還有一家公司跟人家合伙開的小規(guī)模公司,那家不走賬,所有的收和支走的我們這邊的銀行賬戶,也沒多大的業(yè)務(wù),就是幫我們加工,他們幫我們加工一些產(chǎn)品,員工工資都 從我們這里發(fā)的,怎么樣走賬合理一點? 2、是不是他們走他們的賬,我們的往來開加工費的成本票給我們,內(nèi)賬分開核算?外賬讓外賬會計處理下? 3、小規(guī)模是一個季度45萬以內(nèi)不用交納稅?是月申報還是季申報,如果是季申報,那要上報和清卡怎么辦?
請問老師,我單位由出納做工資表簽字,財務(wù)經(jīng)理審核簽字,總經(jīng)理簽字,最后董事長簽字,請問工資表財務(wù)經(jīng)理審核完后,應(yīng)該是出納還是財務(wù)經(jīng)理找總經(jīng)理和董事長簽字?
老師,之前沒做過建筑行業(yè),在商貿(mào)公司做的內(nèi)賬,如果去建筑行業(yè)面試要怎么才能順利能過面試呢
員工有兩個公司在一個公司正常申報工資,另一個公司零報個稅可以嗎
老師,我公司管理人員因為孩子上學(xué),在別的地方入的保險,3個月公司給他保險費3000元,這個怎么做憑證
23年繳納了300元車輛違章罰款,計入營業(yè)外支出,23年企業(yè)所得稅匯算清繳時忘了做納稅調(diào)整,24年匯算清繳時咋樣填寫調(diào)整
老師,比選采購,開標(biāo)時需要投標(biāo)的供應(yīng)商到場嗎?還是供應(yīng)商郵寄資料給采購人就可以?
老師,被審計單位是事業(yè)單位,采用比選采購,服務(wù)金額20多萬,評標(biāo)人員有各部門抽調(diào)一個人,評標(biāo)結(jié)果只記錄了通過比選,排名第一的北京世紀華風(fēng)中標(biāo),其他怎么評的標(biāo)過程沒寫,比如,怎么選的供應(yīng)商,什么時候收的投標(biāo)文件,什么時候開的標(biāo),以什么方式選取的的評標(biāo)人員,包括會議記錄,照相,會議相關(guān)人員簽到等這些都沒有記錄,比選評標(biāo)是否得記錄這些過程?
老師:酒店行業(yè)增值稅稅負率是多少?綜合稅負率是多少?
老師注冊資本200萬,實收資本200萬,長期待攤3000多萬,負債3000多萬 有哪些風(fēng)險
老師,我們是一般納稅人,有限公司,我們的經(jīng)營范圍堆,但我們 實際經(jīng)營 名牌服裝 跟 普通服裝,跟 食品銷售,給顧客開發(fā)票時,商品也就是稅目那可以隨便開嗎?影響我們交稅金額嗎
你說的匯算清繳是指第二年的所得稅匯算清繳嗎?
如果我們?nèi)背杀酒笨梢杂眯∫?guī)模公司開票給一般納稅人公司嗎?就全做外包服務(wù)項目
是指第二年的所得稅匯算清繳
可以用小規(guī)模公司開票給一般納稅人公司,是個思路,但法人最好不要為一人
如果我們?nèi)背杀酒笨梢杂眯∫?guī)模公司開票給一般納稅人公司嗎?就全做外包服務(wù)項目
可以。不要讓稅務(wù)認定為是關(guān)聯(lián)交易