你好,如果不是真實業務,屬于虛開發票,有些風險。
老師,我們是商貿公司,但也可以開技術咨詢服務發票,這次收進來的其實是業務的轉讓費,公司員工一共九個人,沒辦法做成本呀,即使做了,也就幾萬塊錢,起不到什么作用,所以我想有沒有什么其他辦法來降低我們的企業所得稅?
老師,我想問一下,我公司是通信工程建筑服務公司為一般納稅人,我公司承包了一個線路改造工程連工帶料共計75萬元,需要給對方開9%的稅票,然后我公司又把工程承包給聯通公司,但聯通公司是現代服務類公司,只能給我公司開6%的技術服務發票!其實這個工程本身就是聯通公司承包的工程,因發包方要9%的工程發票,聯通公司開不了,就讓我公司承包,然后我公司又轉包給聯通公司,但聯通公司只能給我公司開6%的技術服務發票,這種情況可以嗎?前提是只能承包給聯通公司,如果不可以怎么辦?
老師,老板私下投資的一個風景區分公司,法人不是老板,因為老板是法人的公司只有一個科技公司,老板想通過這個分公司把科技公司的錢套出來用,之前走的都是借款,現在不想走借款,每個月都要從科技公司劃5萬給這個分公司,老板的意思是從分公司開發票來把這5萬補齊,能幫我看看經營范圍可以從哪些方面開發票可以稅前扣除的,又沒有扣除限額的,我看可以開咨詢服務費,會議費這些
我公司是個科技公司(靈活用工_服務外包業務)承接各種外包項目,然后通過平臺再轉包給對方,與甲方簽訂的合同是那種服務協議,,但是開的發票是根據服務項目的不同,開的類目不同,,大多類似,現代服務.服務費 現代服務.信息技術服務 技術咨詢服務等,,請問需要繳印花稅?
老師好,我們公司跟一個節稅平臺合作,給平臺打款2萬,平臺也給我們開了2萬的專票,我們認證了,也抵稅了!這個平臺是給靈活用工的人員結算工資用的,上面的兩萬沒結算完,還有50在上面沒動,但是平臺被稅務查,封掉了。平臺讓我給他開紅字發票50。對于我們公司來說不合理吧!畢竟現在錢轉不出來了,而且我們當初是給這個平臺打款2萬,也收到了2萬專票的
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
老師,那如果不干了,之前經手的發票我不知情沒有參與有責任嗎
如果你不知情,就沒有責任,如果你知情,還開發票了,可能就會有一定的責任。