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我是小規模科技公司,關聯企業法人也是我們法人,關聯企業讓我們員工給他們做技術服務,關聯企業每月打款給我們公戶,用于發放我們員工工資,做技術服務的打款進來的錢先做預收賬款,等開發票后再計入,主營業務收入,按道理說,他們打款進來的錢都給員工發工資繳納社保了,目前12月預收賬款還有105萬,需要開專票105萬,但如果105萬開發票了,確認收入了,利潤就變成60多萬了,這是為什么?我們工資每月下發完了都計入主營業務成本,社保都計入管理費用了,為啥還有那么多利潤呢

2024-12-18 12:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-18 12:46

可能是成本核算不準確或與收入不匹配,之前成本少計了。也可能有設備折舊、軟件攤銷等其他費用沒合理分攤到成本中。另外,預收賬款轉收入時,收入確認和成本發生時間不一致,之前沒準確預估成本或沒及時調整成本核算方法,導致利潤較高。

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快賬用戶6210 追問 2024-12-18 12:53

沒有 攤銷折舊

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齊紅老師 解答 2024-12-18 12:55

同學你好 收入多 成本費用少肯定就利潤高了 多做點費用科目

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快賬用戶6210 追問 2024-12-18 13:07

可是打款進來的錢,都發工資了,銀行卡里也沒錢了,為什么還是收入高呢

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齊紅老師 解答 2024-12-18 13:14

收入減去成本費用等于利潤 可能還是費用科目不夠

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可能是成本核算不準確或與收入不匹配,之前成本少計了。也可能有設備折舊、軟件攤銷等其他費用沒合理分攤到成本中。另外,預收賬款轉收入時,收入確認和成本發生時間不一致,之前沒準確預估成本或沒及時調整成本核算方法,導致利潤較高。
2024-12-18
同學你好 你要計入主營業務成本
2021-02-22
你好!1借銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費 2借主營業務成本 貸應付職工薪酬等。 3借管理費用-工資,主營業務成本-工資 貸應付職工薪酬 4這個是1%的稅率 5不涉及
2023-07-09
你好! 1,印花稅是肯定要交的,印花稅納稅義務發生時間為納稅人訂立、領受應稅憑證或者完成證券交易的當日。簽合同就要交印花稅的。
2022-01-16
一,5.31號我月末計提工資,五險一金和個稅時都計入管理費用開辦費了,5月成立公司算籌辦期嗎?計入管理費用-開辦費合適嗎? 因為公司已經開始營業了,正常做賬計入管理費用工資里面的 二,當時股東b給我們a公司打款時,不計入實收資本,后來就簽了服務合同,我們作為主營業務收入了那80000, 會計分錄,借,銀行存款 貸,主營業務收入, 應交稅費增值稅, a公司收款8萬的會計分錄,我這樣做對嗎? 或者收款八萬還是計入研發支出呢?會計分錄用哪個正確呢?? 收款的時候 借:銀行存款 貸:預收賬款 后期研發成功后才確認收入 借:預收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 這個是你們公司的收入的,賬務處理是沒問題的
2023-07-08
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