計提印花稅是做在24年12月
老師!我們公司是按年繳納印花稅的,但是在2021年12月底沒有計提印花稅,現在在1月份需要補計提印花稅分錄嗎?
我們公司按季度繳納印花稅,25年一月繳納24年10-12月印花稅,那么計提印花稅是做在24年12月還是25年1月
老師您好,請問我現在申報24年實收資本的印花稅,這筆會計分錄應該記在24年12月還是25年1月呢?
老師, 我們公司是小規模納稅人,24年第四季度簽了一份租賃合同,但是25年1月才開發票給客戶,印花稅申報是在24年第四季度申報,還是25年第一季度申報
小規模企業,執行企業會計準則。營業賬簿印花稅按年申報,2025年1月份繳納2024年營業賬簿印花稅,在24年沒有計提,25年1月繳納該怎么入賬?
老師,公司買車哪些費用是可以直接計入固定資產的
圖片一提示的那句話啥意思啊,
老師你好,賬務交接,需要交接什么內容啊
電影公司,收到300萬,合同是投資和宣傳費用,還需要給他們開發票,這個怎么做賬和開發票呢
請教一下,貨物的征稅率是9%,退稅率也是9%,進項發票開了13%,只能退9%嗎?認證需要怎么操作?
材料入庫溫控器1997個,排水管1997個。生產領用排水管1500個,溫控器1500個,生產車間耗用排水管10個,期初排水管100個,溫控器200個,期初材料成本差異借方余額4000,發出材料怎么核算?
境內發貨人是出口生產公司。生產銷售單位是供應商。視同自產的可以退稅?
老師你好,賬務交接,個稅的是不是只要登錄密碼就可以了
老師,以前老板有飲料、漢堡、裝修,但老板覺得一個人風險太大了,只留漢堡,老板想要把以前的其他板塊分給其他股東,他分點錢,老板希望表面公平公正,其實背后幫他,但表面不要做得很明顯,老板說要分家算利潤 請問如何分家算?
老師,差額征收差額開票,直接根據開出的發票確認稅額,然后扣除的根據取得的發票直接做成本就可以如果是差額征收全額開票,根據開出發票確認稅額,然后要根據扣除部分做銷項稅額抵減,對嗎