你好,那個不需要在24年的匯算里邊體現(xiàn)。因為調(diào)整的是以前年度的損益
往年的費(fèi)用做了以前年度損益調(diào)整分錄,在做匯算清繳的時候以前年度損益調(diào)整需要填報嗎?填在哪里呢
老師 我在2022年的時候調(diào)了很多以前年度的賬務(wù) 18 19 20 21都有 也用了以前年度損益調(diào)整這個科目 請問我在2022年匯算清繳的時候這些需要怎么去調(diào)整呢
老師,22年的社保緩交在23年繳納,但22年未計提社保,所以23年繳納時用了以前年度損益調(diào)整這個科目,那我做23年所得稅匯算清繳時需要怎么調(diào)整?
老師,請問一下2023年繳納22年印花稅滯納金,在23年繳納的時候用的是年度損益調(diào)整科目,在今年進(jìn)行23年進(jìn)行匯算清繳的時候需要做調(diào)整嗎?
老師,請問下24年有調(diào)22年與23年的賬,做了以前年度損益調(diào)整,那我們在做2023年匯算清繳的時候需要把以前年度損益調(diào)整對應(yīng)的科目改的賬調(diào)整2022及2023年的年報及季報嗎?
老師,比如差額征稅全額開票價稅合計1000(扣除部分是500)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時候就按47.62確認(rèn)銷項稅額然后申報的時候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報那前面確認(rèn)的稅額47.62和實際申報的23.81之間的差額怎么做賬
老師好,怎么能在金蝶K3里面查每個原材料的明細(xì)?
老師,我們公司平時裝集裝箱,買亂七八糟的一些東西,確實都是辦公用的,但是都沒有發(fā)票只有收據(jù)和老板私人代付的付款記錄,我可以入賬嗎,來年我匯算調(diào)增
老師,你的意思是差額征收全額開票,只是賬上確認(rèn)稅額的時候是按發(fā)票稅額確認(rèn),然后實際申報的時候會把扣除部分減去嗎
老師,我為了讓財務(wù)賬與倉庫盤點一致,現(xiàn)在這個材料領(lǐng)用憑證是負(fù)數(shù),這樣做行嗎?
老師們,今年3月剛成立的小規(guī)模物流公司,業(yè)務(wù)不多,所以沒招聘正式員工和司機(jī),也沒有買貨運(yùn)車,所以從3月份找第三方平臺發(fā)布運(yùn)輸服務(wù)信息,那個平臺上就有司機(jī)會聯(lián)系我們,截止目前已經(jīng)為客戶服務(wù)運(yùn)輸了十幾車,每次都是等待司機(jī)把客戶的貨物運(yùn)輸?shù)竭_(dá)確定沒問題了我們有項目負(fù)責(zé)人私人墊付私轉(zhuǎn)給司機(jī),司機(jī)會接下一單運(yùn)輸服務(wù)原因,不會給我們?nèi)ザ惥执_發(fā)票,但談價時只扣了3%點的稅金,我們辦公點也距離運(yùn)輸起點和終點都比較遠(yuǎn),司機(jī)的個人身份證號給我們也不劃算搭車費(fèi)去稅局代開發(fā)票,請問我們能否按照臨時員工個人勞動報酬所得在每月個人所得稅申報里申報了?就司機(jī)的這個工資當(dāng)做是我們的成本行不行?
老師,這個入帳標(biāo)識是指取得的進(jìn)項票做了帳務(wù)處理做了稅前扣除,就作入帳標(biāo)識,我收票方作了入帳標(biāo)識,開票方就不能紅沖了,是這意思嗎?
老師 我要開水電費(fèi)發(fā)票給其他單位 其實是分?jǐn)偟?沒有賺錢 我在稅務(wù)系統(tǒng)中 稅務(wù)分類編碼是什么
23年匯算清繳申報表之前更正兩次了,發(fā)現(xiàn)有錯誤在此更正,現(xiàn)在需要稅務(wù)局批準(zhǔn),是傳到稅管員那里了吧,會不會惹麻煩呀,查賬,問詢啥的?有點害怕 現(xiàn)在顯示待簽收
只要董孝彬老師回答,不要其他老師回答,老師這個供應(yīng)商好解決,他就送了一次貨,也開了發(fā)票的就是年前12月送的貨,然后我在2月份支付的