您好,我們所有的收入都按規范在申報,未開票收入已申報,這個沒有稅務風險呀
商業管理公司,是區政府旗下子公司,國企,受托管理分公司的房產,維修,裝潢,還有安裝燃氣這些,金額不小,目前有針對工人的宿舍,還有商鋪 問題1對于宿舍這塊,我們是按月幾百塊,有短租有長租,根據工頭需要,我們還有個浴室,充值水費洗澡,房產也不是自己的,只負責管理,租房子一般都是收幾個月房租,票開的不一定及時,那么這塊收入我怎么賬務處理,增值稅和企業所得稅怎么申報?收入需要分月確認嗎?增值稅根據開票來,還是合同分批確認來?企業所得稅尼?代收的水電費我計入啥收入明細科目,怎么繳稅?公攤費用定額的,一年120.這個收入我怎么計入明細科目?怎么開票?增值稅企業所得稅怎么報?增值稅幾個點啥明目? 問題2還有商鋪,商鋪有合同一出租租幾年,前幾年免租,后面有收入,但現在不一定交,那么這個收入各年怎么確認,企業所得稅增值稅怎么報?我們租人家的成本票我們能及時取得?因為虧損居多?這個收入要是平攤到每年,要是造成繳稅咋辦?代收的水電費開啥票?
我有個剛成立的印刷公司,本來是小規模納稅人,但現在老板接了一筆業務,對方要我們公司開增值稅發票才能入帳,而我們是小規模納稅人,就是找稅務開專用增值稅發票也只能抵扣一個點是吧,所以老板到稅務局申請了一般納稅人,我就是想問劉老師你,一般納稅人是每個月增值稅都要申報的,那我公司只有銷售的增值稅發票開出,而沒有購入的增值稅發票,那銷項稅沒有進項稅抵扣,我十一月增值稅怎么申報呢?每個月能否象征性的交點款可以嗎
老師 ,前兩天專管員要過去一趟:原因是公司收入少成本多,我們成立半年,2020年9月開始,是分公司,公司做民宿,就是三個公司的業務,我們稅務賬只有一家就是咨詢服務,就是公司收毛坯房裝修,然后運營出租出去,我們稅務賬這塊兒就是每單業務只收1000元服務費,這些款前期都是直接到總部一家裝修公司,我們本地還沒有裝修公司,所以走公戶轉賬的也只是到總部裝修公司公戶,我們稅務賬只是掛服務費收入和往來,轉賬的也只是個別客戶 大多數客戶都是刷POS到總部私卡,合同裝修也簽的總部,所以我們當地稅務賬只掛收入是一萬六,只有16單,人員工資社保5人,房租辦公費一共有13萬,專管員找我就是費用大,了解業務,說裝修這塊兒要報驗要給當地留稅,不然要稽核,總部總監讓我和專管員說的是會返給我們當地,總部只是代收,讓當地去交,我想了想感覺總監應該是應付專管員,因為裝修公司業務員工資人事關系在總部,費用走那邊,他轉回來我還不是要交所得稅,不過人工材料總部沒走賬,總部年前讓注銷分公司,注冊子公司,在上星期我已經把子公司注冊好了,準備稅務報到,現在出了這事,我要不要子公司報到前先跟分公司專管員打聲招呼,說我們有子公司,要注銷
老師,請問一下一般納稅人個體戶查賬征收的,2019年的公司,匯算清繳成本是亂報的,財務報表沒有申報過,2020年有業務,但是以前會計從來不做賬,我是從2021.8月接回來的,為了財務報表跟申報一樣,我做了一到6月的開票,跟進項與財務報表一致,購入借庫存商品 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸應付賬款 待核算, 開票 借應收賬款待核算 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額 我打印了2021年1-6月的流水,購入商品的應付賬款都銀行付款了,我應該怎么調整這個分錄吖。
老師問一下,我剛剛接手一個裝飾公司財務,老板,開了一個門店。主要業務是商品房裝修業務。這個門店注冊過個體戶的一般納稅人,這個他給外賬去做了。后面又注冊了兩個公司,A公司是老板加盟的全屋定制的柜子,總公司給他們發貨開票在這個公司。其他業務什么都沒有。B公司就掛了公司員工社保。AB公司我看到沒有什么經濟業務發生也沒有做賬,我就看到每個月都是0申報。這樣正常嗎?我現在不知道怎么入手?
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
但交的稅少呀老師 未開票收入申報的是建筑服務,但勾選的進項票都是材料老師
您好,本來就是這樣的嘛,沒有風險的,都是真實的
但是裝修一個門店比如收入100萬,材料只用了50萬左右,人工用了30萬左右,這才正常對吧老師 那么在申報時收入申報100萬,勾選進項全部都勾選的材料抵扣(因為工人不代開勞務發票)這不合理呀老師
您好,合理的,這是增值稅,有進項就可以抵,不用一一對應的
您這樣說我就放心了,擔心是不是我錯了,睡不著了都 那像我們這種建筑服務公司稅務上您給點建議唄,怎樣避免稅局查?稅負控制多少?謝謝您老師
您好,稅負標準在專管員那,網上查的不要信,沒 有價值,因為各地同行的標準不一樣,咱是按實際在申報就沒有見他,稅是多少就交多少,
老師我怎么知道河南省內裝修公司的稅負標準呢?
您好,我上面信息就是說的這個事呀,問專管員
如果直接問,專管員會說嗎?
您好,跟專管員平時比較熟悉才好問的,一般不會告訴咱的,我們賬務真實,根本不用去問的哦
好的 謝謝您老師
?親愛的朋友, 祝您工作順利,生活順意~?