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某股份有限公司系工業企業,為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,適用所得稅稅率為25%。銷售單價除標明為含稅價格外,均為不含增值稅價格,產品銷售為其主營業務。該公司12月發生如下業務:1.12月5日,向甲企業銷售材料一批,價款為350000元,該材料發出成本為250000元。當日收取面值為395500元的銀行承兌匯票一張。2.12月13日,向乙企業賒銷A產品50件,單價為10000元,單位銷售成本為5000元。3.12月18日,丙企業要求退回本年11月25日購買的20件A產品。該產品銷售單價為10000元,單位銷售成本為5000元,其銷售收入200000元已確認入賬,價款尚未收取。經查明退貨原因系發貨錯誤,同意丙企業退貨,并辦理退貨手續和開具紅字增值稅專用發票。(2個分錄)4.12月31日,計算本月應交納的城市維護建設稅和教育費附加。那老師請問第四問,是不是只要算前兩題的銷項稅額,第三題的銷售退回的紅字沖減的銷項稅額就不算進來。直接用(45500+65000)×10%得要繳納的稅金及附加啊?

2024-12-11 17:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-11 17:01

同學你好 對的 是這樣

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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