借:應(yīng)收票據(jù) 323,000 貸:主營業(yè)務(wù)收入/應(yīng)收賬款等 323,000 借:財務(wù)費(fèi)用 5979.09 貸:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款-融資平臺 5979.09 借:銀行存款 317,020.91 貸:應(yīng)收票據(jù) 317,020.91 借:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款-融資平臺 5979.09 貸:銀行存款(或現(xiàn)金,如果融資費(fèi)是以現(xiàn)金方式支付)5979.09
關(guān)于直接籌資與間接籌資的下列說法中,不正確的有( )。 A.直接籌資不需要通過金融機(jī)構(gòu) B.相對間接籌資而言,直接籌資的籌資手續(xù)比較簡單,籌資效率高,籌資費(fèi)用較低 C.間接籌資形成的主要是債務(wù)資金 D.直接籌資方式只能籌集股權(quán)資金 老師: 我是不是可以這么認(rèn)為在籌資這里,通過銀行(金融機(jī)構(gòu))、融資租賃就是間接籌資。但對于投資而言所謂的直接和間接劃分標(biāo)準(zhǔn)又不一樣,投資通過了股票交易場所就是間接,而像那種非公開發(fā)行直接面向投資者就是直接投資,是這樣理解 ?
老師,我們是建筑公司,然后開票100萬是勞務(wù)款,但是我們不發(fā)工資,是由第三方專門民工工資專戶來對外發(fā)工資,開票100萬,但是實(shí)際發(fā)放了98萬,其中有2萬的差額,有幾百是扣的銀行手續(xù)費(fèi),剩下的是退回給民工的工資。我的會計分錄是不是第一筆開票:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi) 第二筆:借:工程施工 貸:應(yīng)付賬款,但是第三筆:這個應(yīng)收和應(yīng)付就不平了,怎么處理呢
老師。我們抖音平臺有給直播主播傭金是直接從貨款里扣的,比如我們應(yīng)收款100000,給主播傭金20000,實(shí)收80000,我是這樣做的 借:其他貨幣資金-抖音 80000 銷售費(fèi)用-傭金 20000 貸:應(yīng)收賬款 100000 但是我們傭金是好幾個主播 那邊收到的,因?yàn)槠脚_結(jié)賬也是顧客確認(rèn)收貨才結(jié)的,這樣導(dǎo)致一些主播實(shí)際收到的傭金跟平臺結(jié)算的不一樣,因?yàn)榭缭铝耍热缙脚_7月賬單結(jié)算的傭金是20000,但是主播實(shí)際收到的是30000,他們開票就開30000,那我上面做了那個分錄,收到主播30000的發(fā)票應(yīng)該怎么入賬啊,其中有10000傭金是在8月賬單里的
請問一下老師,我單位是非民單位,聯(lián)合多家企業(yè)搞拍賣會,以我們單位為名義,所有收入費(fèi)用都是我單位歸結(jié),之后按所屬拍品件數(shù)給各企業(yè)分?jǐn)傎M(fèi)用,剩余收入也轉(zhuǎn)給各個企業(yè),收支都不歸我們單位,只代收代付,我們只扣除收取手續(xù)費(fèi),有合同協(xié)議,我們大額的費(fèi)用發(fā)票開給各個公司,不開我單位,有些小額沒有辦法才開了我單位的,請問一下1.大額發(fā)票直接開各個企業(yè)的名,那我做賬時:預(yù)付時借:其他應(yīng)收貸銀行(憑據(jù):有銀行回單)之后費(fèi)用發(fā)票分?jǐn)偤瞄_出來,從收入扣這部分費(fèi)用借:其他應(yīng)付(各企業(yè))貸:其他應(yīng)收款,(由于發(fā)票直接開給所屬企業(yè),我就沒有憑據(jù)了,那怎么辦呢,我可以自己做一個各個企業(yè)應(yīng)分?jǐn)偟馁M(fèi)用清單做憑據(jù)嗎)2.小額發(fā)票開了我公司了,我做了代收代付,不做費(fèi)用,那我應(yīng)該怎么給這部分發(fā)票給所屬企業(yè)啊
一般納稅人建筑公司,公司前面一直沒有給代賬會計提供某平臺收到的承兌票據(jù),導(dǎo)致票據(jù)融資到賬后也沒有沖應(yīng)收賬款,直接掛借銀行存款,貸應(yīng)收賬款***保理有限公司,我現(xiàn)在想調(diào)整,把原憑證沖紅,再重新做收到票據(jù)和票據(jù)融資到賬,但是發(fā)現(xiàn)有些憑證以前代賬會計是做一筆借銀行存款**支行(ABCDE合計),貸應(yīng)收賬款A(yù)BCDE,比如說ABDE都是正確的,我寫說明時候可不可以寫,原憑證為借銀行存款C的金額,貸應(yīng)收賬款C,原憑證沖紅借銀行存款-C,貸應(yīng)收賬款-C,這樣可以嗎
你好,上個月我們公司和另一公司合作,我們派出藝人演出,我們公司已經(jīng)開發(fā)票給合作公司了,現(xiàn)在對方公司要我方藝人完稅證明說是稅務(wù)局要的,這個我們能不能直接跟稅務(wù)局對接,不想給對方公司這些。
老師,借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,銷項(xiàng)這種是走的無票收入嗎
教育機(jī)構(gòu)月度如何確認(rèn)收入費(fèi)用和支出
請問有一家公司沒有收入,也幾乎沒有成本,銀行賬上沒有進(jìn)出賬,沒有現(xiàn)金交易,現(xiàn)在目前就是記提每個月的工資,就是法人夫妻的,但是也沒有錢發(fā),就是開個手據(jù),收到法人的借款,來做工資,我就想問下,這個工資還有沒有必要繼續(xù)計提,現(xiàn)在也沒有申報社保了,因?yàn)橐矝]有錢交了,但是還不能注銷現(xiàn)在。請問現(xiàn)在要怎么辦呢
以2000元為基數(shù),自2024年9月1日參照一年期貸款市場報價利率標(biāo)準(zhǔn)得到的利息是多少?
個體戶2024年經(jīng)營所得個人所得稅匯算清繳需要補(bǔ)稅1000,請問怎么做分錄呢?
計提及繳納工傷保險時, 會計分錄 借:管理費(fèi)用100 貸:應(yīng)付職工薪酬—工傷保險100 借:應(yīng)付職工薪酬—工傷保險100 貸:銀行貨款 現(xiàn)在收到退回工傷保險20,怎么做分錄呢?
28期2025年4月11號晚上的課沒找到直播回放,老師是不是忘記上傳了
老師 我們公司有兩個持股人 一個是個人 一個是公司 公司的那個在2024年4月5日把名字改了 問題一:現(xiàn)在我們做2024工商年報的時候用改名前的還是改名后的? 問題二:2024年3月做2023年工商年報的時候他還沒改名字我用的是之前的名字現(xiàn)在要改回來嗎?
公司缺成本費(fèi)用票,老板想要找勞動派遣公司開發(fā)票,其實(shí)并不是真實(shí)業(yè)務(wù),如果做到合同流資金流發(fā)票流三流一致,可以嗎?
這樣的分錄昨晚我也錄了,就是顯示,憑證銀行對上了,科目余額表就顯示,銀行余額比實(shí)際多了這比融資費(fèi)5900多
你好,方便把銀行科目余額表截圖發(fā)一下,憑證都對上了,怎么余額表還不對呢?