同學,你好 借:銀行存款2000 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷 借:主營業務成本? 500 貸:銀行存款 500
第一,我這有個房子貸款買的,沒有能力還,我們替他還的,掛的其他應收款,但是后來他欠錢太多,我們起訴他了,從我們賬戶把他首付款讓法院扣款了,我這比帳做營業外支出嗎? 那最后怎么沖回? 其他應收款和營業外支出? 第二,我們以前多交了稅,退回后,我充了欠繳的稅款,但是滯納金那怎么充,打比方欠稅款滯納金共計30萬,但是都抵了一部分稅款和滯納金,我不知道滯納金這怎么做分錄,稅款著可以記錄借:利潤分配貸方以前年度損益,紅字,但是滯納金怎么做啊,直接沖銀行存款的話,以前沖稅那個怎么算? 第三,如果物業公司收到移動公司退給我們的電費,分錄是不是應該做營業外收入?
我們是電商行業,公司現在是這種業務模式,客戶首先充值到我方第三方平臺,再由第三方扣了手續費返還我司。相當于客戶先預付再購物。比方說10月一共收到N個客戶一共預付款10萬,比如這10萬款到我們平臺就變成了4萬紅包,20萬購物券,其中2萬這個月他們提現了我們對公轉帳支付了,其中有10萬客戶在商城下單購物付了。像這種帳務如何處理?應該確認多少收入?
老師我咨詢一下,我們物業公司目前裝了充電樁,首先充電樁中的預存款由第三方平臺銀行轉賬付給物業20000元,那我這邊做的借:銀行存款 20000 貸:預收款 充電樁電費20000 ,然后物業這邊把錢充到充電樁中,充電需要開具發票的業主由物業這邊統一開具,那我這邊做賬就是沖預收 借:預收500 貸:主營業務收入充電樁電費500
小規模物業公司,物業預收20000元為充電樁第三方平臺打的預存電費款項,錢存入充電樁賬戶,季度物業與第三方平臺對賬,發票由物業開給業主。但第三方平臺會收取相應的手續服務費用,平臺把這個錢是直接就從預收充電樁賬戶中劃走了,然后給我們開具發票,所以根據這個發票分錄應該怎么做,我是沖借沖掉預收,但是貸方怎么寫
老師,我們公司主營業務:租A公司電瓶車,然后轉租給外賣騎手,收取中間租金差價。具體經營模式如下,比如(多是我們先幫騎手先墊付租金給平臺):1. 今天新騎手要租車,他先通過第三方平臺(小程序)注冊身份信息,實名認證,然后我們公司先幫騎手墊付租金給第三方平臺500元/人/月,墊付的錢通過支付寶支出, 2.從A公司租入一輛電瓶給新騎手,支付租金:300元 3. 下月20號騎手發工資(因為美團每月發工資多是20號)后把這欠的500元錢付給第三方平臺,第三方平臺扣掉10元的手續費,剩余490元打回公司支付寶 4. 一輛車每月的毛利潤:500-300-10=190元 ,1-3步驟會計分錄分別應該怎么做?
小規模納稅人,所得稅匯算清繳,有些調增了,彌補虧損后沒有繳稅,請問針對此賬上需要調嗎?怎么調?
施工企業項目毛利怎么計算,請老師們指教
我不太理解,這道題沒有給出具體的人數,只給了離職比例,怎樣算出每年確認的服務費用的?
老師,我們企業是光伏行業,開出的發票是9個點專票,現在有個問題,有家公司也是同行,現在不做了,把材料轉賣給我們,他們不能給我們開出13個點的專票嗎?
你好,老師,我非盈利性機構用小規模納稅人的方法做了三年的賬,現在民政局那邊要求要做非盈利性機構的賬務處理,如果我要做非盈利性的賬務處理的話,我要怎么才能把我的賬導入在非盈利性小規模納稅里面?是不是要重新作賬呢?
老師,請問一下建筑工程類的期末怎么結轉呢?為什么我看的工程施工都不結轉?
老師你好,請問勞務分包合同屬于建設工程合同還是買賣合同?
老師,我們合同簽訂的是香港公司,付款也是香港公司,貨物目的地是馬來西亞,報關單上面的境外收貨人寫馬來西亞的收貨人,貿易國別寫的是香港,可以正常退稅吧?
老師好,我想咨詢一下酒店自助餐的成本要怎么核算?
老師我們這個公司有問題,我開發票以后會受影響嗎
老師,這個不應該是計入其他業務收入嗎?還有幾臺充電樁是投幣充電的,是不是可以借庫存現金,貸其他業務收入,扣除產生的電費是借其他業務成本,貸銀行存款?
其他業務收入、其他業務成本,是可以的
那我現金收取的充電費,充電產生的電費是供電局直接銀行扣費的,我寫的分錄正確嗎?
同學,你好 借:庫存現金2000 貸:其他業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷 借:其他業務成本? 500 貸:銀行存款 500