你好,你沒有發(fā)票,一般稅務局不會讓你抵扣的。
你好老師,我們公司是一家機械設備租賃公司,有個項目我們的機械不夠,我們從另一家乙公司租賃了別人的機械,然后再轉租賃給這個項目甲,然后乙開的增值票我們可以拿來抵扣么
老師,您好!我們有一個機械租賃公司,但是機械租賃公司名下沒有機械,機械在我們老板個人的名下,是在成立公司之前就買好的,如果機械的加油費,維修費都要從公司走,可不可以用公司向老板個人租用機械的方式來運作?
老師我們有一個小規(guī)模工程機械租賃公司,但是沒有設備,能不能和別人的機械簽訂合同掛在公司名下,那就是把別人的機械掛到我們公司,然后就可以開一些維修和加油類費用票,那機械所有人是不是要開機械租賃發(fā)票,還是機械費發(fā)票給我們,個人建筑服務機械費和機械租賃開具發(fā)票的稅率不一樣的
我們工程公司分包了國企項目的機械租賃,我們開具13%的專票給國企,那我們自己的沒有設備,也是外租。 那我們進項和成本要怎么抵扣,我們做稅務賬的老師說因為是單純的機械租賃就不可以用油、維修保養(yǎng)這些進項發(fā)票來抵扣 是這種說法嗎??
老師,我們公司是機械租賃公司,營業(yè)范圍是不帶人操作,但是這次給人家提供司機了,對方企業(yè)要求開建筑服務,機械租賃發(fā)票,之前我們都是開經營租賃,機械租賃發(fā)票,經營范圍沒有帶人,這次可以開成建筑服務,機械租賃發(fā)票嗎
比方說3月入實收資本,在4月今天申報沒有滯納金對嗎,還是說4月15日前報才沒有
老師 核定征收的個體工商戶個人所得稅的應稅項是按照開發(fā)票的不含稅金額填的嗎?因為核對征收沒有建賬的
老師,去年加油金額幾千的普票在今年匯算清繳前入賬費用科目,請問匯算清繳表需要調整嗎?
請問下,包工包料的代加工怎么做帳務處理?
老師你好,接到稅局短信說開票和取票金額大于交印花稅金全稅,說存在少交印花稅要寫情況說明,平時我是開票十己抵扣的進行交印花稅,其他未抵扣的進項沒交印花稅,該怎么解釋呢
那改造金額也有幾萬,如果入長期待攤費是按什么攤銷?
您好 轉讓股權9萬元(90%)未分配利潤100萬元 最低轉讓價是不是需要99萬元
您好,老師!企業(yè)用的是小準則,有固定資產減值損失,稅務系統(tǒng)負債表沒有這個科目應該怎么申報?
外貿出口退稅中有5項商品,進項其中一項是收據(jù),其他是可退稅專票,那這個收據(jù)部分是供應商確定無法開出發(fā)票,除了不操作退稅系統(tǒng)之外,還要做些什么呢?
老師,這個國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)這里生產經營情況信息納稅總額這邊是包括年度匯算清繳,調增補交企業(yè)所得稅的那個稅額嗎?比如說我24年交2023年匯算清繳的企業(yè)所得稅,交了2萬,是2023年補交的企業(yè)所得稅,這個2萬要不要算在2023年的,還是算在2024年的?
柴油、和機械維修費有發(fā)票、也不可以嗎
你好,主要是你設備又沒有購買的發(fā)票,又沒有租賃的發(fā)票。所以與設備有關的一般都不能稅前扣除。
好的、謝謝老師、假設、設備發(fā)票12月開的、那柴油、機械維修、11月用的、這也是不能抵扣對吧
你好,看合同,如果你合同上面是11月已經交付了的話是沒關系的。
我們設備11月1號就全部交付使用了、只是發(fā)票沒來
你好,是啊,你后面能取得發(fā)票的話一般就沒什么問題。
12月能取的發(fā)票、前面11月用的柴油和維修保養(yǎng)就能稅前扣除是吧、、那要是2025年開、那2024年、就不能稅前扣除了是吧
你好,是的,一般實操就是這樣子。
那買柴油進項稅可以抵扣嗎
你好你有專票是可以的
那要是不能稅前扣除、比方我買了10萬柴油含稅的、那年底調增就調增10嗎?
是的,就是這樣子理解。
好的?謝謝老師、還有一個問題、我申報增值稅的時候、我們還沒有銷售、發(fā)票勾選那邊我就不用管他對吧、什么用什么時候勾選對嗎
是的,你抵扣的時候再去勾選。
勾選的時候、普票要不要勾選啊、我看他一直在哪
你好,普票不需要勾選,你如果系統(tǒng)里面有的話,你勾選不抵扣就行。
還有就是我們員工就餐、我們公司那些工人、都是在工地上、每天工作地點都不一樣、吃飯都是由領隊掏腰包帶他們吃盒飯、或者是小飯館、標準是15元每人、這些錢都沒票、但是我們公司有飯補、只是這個錢不是打個每一個人、是全打給領隊、這個可以嗎?能稅前扣除嗎
你好,你沒有發(fā)票的話是不可以稅前扣除的,你要稅前扣除就得記入他們的工資。