你好,你發票到了多少充多少,你第一次是到了80嗎?
記賬公司給我們暫估了21萬的成本費用,他做的會計分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費用 貸應付賬款 暫估 月底結轉 借 本年利潤 貸 管理費用 6月借 管理費用 貸應付賬款 暫估 月底結轉 借 本年利潤 貸 管理費用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應付賬款 暫估 收到發票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業務成本 貸暫估 月底結轉 借本年利潤 貸主營業務成本 6月 借主營業務成本110000 貸應付賬款暫估 月底結轉 借本年利潤 貸主營業務成本91166.03 請問往后收到發票我該怎么做會計分錄
請問1月有收入,沒成本,暫估了成本,借 主要業務成本 貸 應付賬款_暫估 2月收到發票是先紅沖原來的分錄,借 主要業務成本紅字 貸 應付賬款-暫估紅字,再按發票金額入賬嘛,借 主要業務成本 貸 銀行存款 ,2月沒有收入,分錄是這樣嗎
您好,老師,我暫估入庫成品,借 庫存商品 貸 應付賬款—暫估,等收到發票后,做相反分錄沖掉這這張憑證,再按照正確的 借庫存商品 應交稅費 進賬 貸 應付賬款 ,那我這個成本結轉在第一次暫估時候我就結轉完了,下次收到正確發票我成本結轉就不能再做成本結賬了是嗎?
老師,去年12月份的會計暫估成本400萬(借主營業務成本貸應付賬款暫估),然后今年我這邊沖減暫估(借主營業務成本-負數貸應付賬款暫估負數),因為我們這兩個月沒有收入,所以成本沒有辦法結轉,但是有發票回來,我需要沖減暫估,然后結轉成本的時候就會設計到主營業務成本,怎么處理呢
老師,2023.4我們這暫估一筆300萬的分錄,5.6.7陸續收到了發票,然后在做暫估分錄負數(借主營業務成本負數貸應付賬款暫估),由于這兩個月沒有開發票沒有收入,我要是做暫估負數的話,利潤表本期數的營業成本就是負數了
當年發生發生的繳納的以前年度的滯納金,所得稅匯算時填列在哪個位置
老師,請問附圖的分錄對嗎?
前期一直作為固定資產的,其實是商品,跨年后期調整完固定資產為庫存商品,累計折舊部分轉入以前年度損益調整,部分沖減當年折舊,,卡片如何調整
固定資產累計折舊需要設置二級科目精確到具體物品嗎?還是弄一個表格
老師您好!企業是做銷售家用油漆的,現在不是有國家補貼嗎,但國補開票要求按面積開,這個怎么核算成本
老師,有很多張發票一筆付款了,每張發票可以分開做賬嗎?
老師,公司里把購進的車賣出去,只顯示二手車交易發票,我公司還要開票出去嗎?要繳納增值稅嗎
老師,我是一家做建筑設計的公司,2024年跟A公司簽訂了8萬的合同,但是2025年A公司才把發票開給我,開的發票是工程設計服務發票,那我把這張發票入帳入到24年的帳里的話,賬務處理要怎么寫?
老師,請問 增值稅稅額轉出怎么不是按照13%轉呢
員工把自己的房子租給公司使用,給公司開發票,增值稅和個稅是多少稅點
你把你每次發票到了多少金額寫上,然后再寫上賬務處理。
截圖里這樣
這樣對嗎
你的實際成本是多少?實際成本是90嗎?
是的話正確的沒有問題。
是的 實際只有90
正確的,沒有問題,就是這么做。
那暫估成本是不是就該按照不含稅金額進行暫估
是的是的,不考慮增值稅的。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。