可以紅沖發票并重新開具。 操作方法:在開票系統中選擇開具紅字發票功能,根據原發票信息進行操作。增值稅專用發票若對方已抵扣,由對方上傳紅字發票信息表;若對方未抵扣,銷售方可直接上傳。增值稅普通發票銷售方可直接開具紅字發票。完成紅字發票開具后,重新按正確內容開具新發票。 稅務處理:紅沖發票后,預繳稅款不會消失,申報納稅時紅沖發票會沖減當期銷售額和稅額。注意保留好相關資料。
老師你好,我現在有一個問題想請教你,我們單位有一個工程,現在要給他付40%的工程款,他已經把發票開來了,就前兩個月都已經開過來了,然后進項稅我們也抵扣了,但是現在領導說要把他那個,我們之前預交了一萬二的電費。要把那個一萬二的電費給他扣回來就說這個賬務處理的話,我應該怎么做?因為關系到這個稅,這個稅,我們已經抵扣完了,他那個發票拿過來。預交電費的時候是以我們單位的名稱交的,我們每一個月也取回他那個進項發票,就是電費的進項發票拿回來也抵扣過了,所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會計給我說的是把那個一萬二就說以現金的形式收回來,讓他以個人的名義交回來,我們給他開一張收據,完了之后計入營業外收入,這樣子做對不對啊?
老師你好,我是建筑公司,由于前期都是墊資,完成一定的工作量才開票去甲方結賬,比如我有個項目1個億,當期開1000萬的發票,我能用1000萬票據進入當期的成本嗎?到最后工程完工了或年底清算前再繳納所得稅,還是我每月的開票金額匹配對應的成本入賬,這樣財務報表收入,成本,稅負達到一個平穩狀況。到工程完工了再具體清算所得,謝謝!發票前期多是因為墊資時已經收取票據了。
老師,我們是一般納稅人,我們8月份接了一個異地工程,給客戶開票了249000元含稅,8月我在電子稅務局進行跨區域涉稅事項報告,,按照合同工期有效期填了8.30—9.29,9月在電子稅務局進行報驗登記,但面提交 預繳增值稅時,頁面提示要去當地窗口辦理,我又把預繳增值稅表撤銷了。我想10月份再去項目地稅務窗口辦理預繳增值稅等相關稅費,我打12366熱線,說是可以,我10月份預繳的這部分稅款,10月份如果沒有銷項稅額,那就留底但不是進項稅額,等后面哪個月有稅額了直接就抵扣了,我不太明白,那10月份賬務處理應該怎樣做?
老師請問一下,我們有一個公司2021年12月貸一筆500萬的貸款,然后撥款的時候專款專用,用于收購辣椒,然后用5個農戶來背款走收購辣椒,但是,這筆個業務沒有實際發生,然后他開票的好幾百萬的收購發票來,稅務這邊說不能抵扣,所以,我這邊一直沒有入賬,現在還是有這500百萬掛起在賬上的,現在來入賬了還可以入賬了,到后期會算清繳不納入稅前扣除項目,可以嗎?要不然我的賬上貨幣資金一直有這筆款掛起的,其實這款已經付給代開發票的個人拿走收購辣椒去了呢。
老師請問一下,我們有一個公司2021年12月貸一筆500萬的貸款,然后撥款的時候專款專用,用于收購辣椒,然后用5個農戶來背款走收購辣椒,但是,這筆個業務沒有實際發生,然后他開票的好幾百萬的收購發票來,稅務這邊說不能抵扣,所以,我這邊一直沒有入賬,現在還是有這500百萬掛起在賬上的,現在來入賬了還可以入賬了,到后期會算清繳不納入稅前扣除項目,可以嗎?要不然我的賬上貨幣資金一直有這筆款掛起的,其實這款已經付給代開發票的個人拿走收購辣椒去了呢。
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
老師那我本月再開一正一負剛好抵消掉對嗎?因為金額是一樣樣的不變,只是對方要求日期要在這個月,然后預繳稅費這一塊不用再做任何處理了是嗎?
對的 是這樣理解的