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老師你好,我公司是一般納稅人,工程項目地是外建安,然后上月開了40幾萬的工程票,稅費已從特定主體進入電子稅務局已預繳,稅款所屬期是上個月,但對方突然說發票日期可能不行,要重新開具,那我這邊稅費預繳都做了,這樣可以紅沖發票,重新開嗎?

2024-12-04 11:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-12-04 11:53

可以紅沖發票并重新開具。 操作方法:在開票系統中選擇開具紅字發票功能,根據原發票信息進行操作。增值稅專用發票若對方已抵扣,由對方上傳紅字發票信息表;若對方未抵扣,銷售方可直接上傳。增值稅普通發票銷售方可直接開具紅字發票。完成紅字發票開具后,重新按正確內容開具新發票。 稅務處理:紅沖發票后,預繳稅款不會消失,申報納稅時紅沖發票會沖減當期銷售額和稅額。注意保留好相關資料。

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快賬用戶7952 追問 2024-12-04 11:55

老師那我本月再開一正一負剛好抵消掉對嗎?因為金額是一樣樣的不變,只是對方要求日期要在這個月,然后預繳稅費這一塊不用再做任何處理了是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-04 11:57

對的 是這樣理解的

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可以紅沖發票并重新開具。 操作方法:在開票系統中選擇開具紅字發票功能,根據原發票信息進行操作。增值稅專用發票若對方已抵扣,由對方上傳紅字發票信息表;若對方未抵扣,銷售方可直接上傳。增值稅普通發票銷售方可直接開具紅字發票。完成紅字發票開具后,重新按正確內容開具新發票。 稅務處理:紅沖發票后,預繳稅款不會消失,申報納稅時紅沖發票會沖減當期銷售額和稅額。注意保留好相關資料。
2024-12-04
同學你好 預繳的應該是3%或者2%的哦,你的2.65%是預繳的綜合稅率嗎
2020-10-08
你好? 現在是收入為負數 對嗎 這情況不用交稅的? 要去大廳申報??
2022-02-20
你正常預交就可以了 預交了之后填寫在你們申報表的預交欄還可以抵扣的
2024-12-17
你好,同學,你可以按照那個進度來做收入和成本。
2021-02-07
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