借累計(jì)折舊,貸管理費(fèi)用, 借銀行存款,貸固定資產(chǎn) 沒差額 有差額 借,累計(jì)折舊,貸,管理費(fèi)用, 借,銀行存款 管理費(fèi)用, 貸,固定資產(chǎn)。
老師您好:麻煩請教一下,我們公司無償捐贈(zèng)固定資產(chǎn)給醫(yī)院兩臺醫(yī)用設(shè)備,過了一年半被醫(yī)院又退回來了,當(dāng)時(shí)做了賬務(wù)處理,也交了銷項(xiàng)稅,那現(xiàn)在退回來的話,我把之前的賬原路沖回,稅金不考慮,那我新的固定資產(chǎn)按什么價(jià)值入賬,分錄應(yīng)該怎么寫???
你好,老師,我們公司賬上有筆購進(jìn)固定資產(chǎn)的應(yīng)付賬款,現(xiàn)在得知這批固定資產(chǎn)之前是免費(fèi)使用的,現(xiàn)在已經(jīng)變更到我們公司名下了,而且以后不使用之后再退還給原單位,相當(dāng)于我們是一直免費(fèi)使用的,但是之前我們已經(jīng)計(jì)提折舊了,應(yīng)該怎么處理這筆賬務(wù)呢?
老師,我們有兩家公司,然后之前財(cái)務(wù)把購買車輛的固定資產(chǎn)沒有入進(jìn)去,一直計(jì)提折舊從19年折舊到現(xiàn)在了并不是那家公司的固定資產(chǎn)怎么做賬務(wù)處理嗎
老師,我們公司買了個(gè)固定資產(chǎn),用了一年后覺得不合適,退給供應(yīng)商,但是我門賬上都做固定資產(chǎn)了,也提折舊了,現(xiàn)在我們把資產(chǎn)退給人家,人家按原價(jià)全額退給我們,我們賬務(wù)處理,怎么做?資產(chǎn)賬面價(jià)值和原價(jià)之間的差額做到哪里?
老師,我們公司買了個(gè)固定資產(chǎn),用了一年后覺得不合適,退給供應(yīng)商,但是我門賬上都做固定資產(chǎn)了,也提折舊了,現(xiàn)在我們把資產(chǎn)退給人家,人家按原價(jià)全額退給我們,我們賬務(wù)處理,怎么做?資產(chǎn)賬面價(jià)值和原價(jià)之間的差額做到哪里?
老師,沒簽合同有收入就要交印花稅嗎?
老師,一般納稅人銷售稅率13%,進(jìn)貨稅率也是13%,給客戶開票價(jià)稅合計(jì)1130,我算的是至少加8個(gè)點(diǎn)才不會虧 1130×(1+8%)=1220.4,最后向客戶收款,和給她開票價(jià)稅合計(jì)是不是這么多啊1220.4
我是我是總公司的股東,現(xiàn)在分公司轉(zhuǎn)我了一筆錢,這筆錢我要交個(gè)人所得稅嗎
外籍人股東分紅不用繳納個(gè)稅,如果外籍人辦理了中國永久居留證,這種情況分紅需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
你好 賣桶裝水公司 需要開票 開票內(nèi)容是桶裝水 開票的時(shí)候桶裝水大類是什么
你好 老師 個(gè)體工商戶 我的經(jīng)營范圍是機(jī)械電氣設(shè)備制造 那我能開*勞務(wù)*類的發(fā)票嗎
你好老師,有兩個(gè)問題都是24年的賬 1.做賬未做價(jià)稅分離,收入為含稅收入(賬) 2,少報(bào)4萬收入,領(lǐng)導(dǎo)讓補(bǔ)到12月 上以兩個(gè)問題,一個(gè)是改報(bào)表,一個(gè)是改稅務(wù),分別如何操作?
本月開具技術(shù)服務(wù)費(fèi)(施工)29萬。6個(gè)點(diǎn)稅額16415??梢阅檬裁礃拥倪M(jìn)項(xiàng)抵扣呢,稅負(fù)率大概是多少正常
老師。請問低保的個(gè)人可以注冊個(gè)體戶嗎?核定個(gè)體戶有影響嗎,如果注冊了。會影響這個(gè)人享受不到低保嗎
老師您好,請教一下,公司是空調(diào)設(shè)備銷售及安裝,收入16萬,開進(jìn)來成本票7萬,開進(jìn)來的各種費(fèi)用票很多,最終利潤是負(fù)數(shù),像這種公司還要暫估成本開進(jìn)來成本票嗎?
那折舊不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)出去了,折舊也要結(jié)轉(zhuǎn)出去呀
第一個(gè)分錄,你看一下沒有轉(zhuǎn)出去嗎? 這個(gè)借累計(jì)折舊,貸管理費(fèi)用