你好,返利的這個你要么就去營業(yè)外支出,正常應(yīng)該是開紅字發(fā)票。
家具公司訂購一批家具,價值10000元,付了2000元定金,半月后收到貨,款未付。分錄 借:應(yīng)付賬款 2000 貸:銀行存款 2000 收貨后: 借:庫存商品 10000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額1300 貸:應(yīng)付賬款 老師們,我就想問一下應(yīng)付賬款的金額我掛多少
老師,請問下當(dāng)月貨已到倉庫,對方未開具發(fā)票,那我當(dāng)月暫估庫,我看學(xué)堂都是 先借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款 暫估款,第二個月發(fā)票到了再紅沖這筆分錄。 我的做法是當(dāng)月貨到未開票,借庫存商品(未稅部分),貸應(yīng)付賬款(未稅部分),第二個月發(fā)票到了,再借應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,貸應(yīng)付賬款(進(jìn)項稅額金額),這樣可以嗎
你好 對方?jīng)]開發(fā)票進(jìn)貨時 為什么 借方 應(yīng)付賬款 貸方 銀行存款 貨到了的時候 借方 原材料或庫存商品 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項 貸方 應(yīng)付賬款 為什么無票成本的分錄會牽扯到應(yīng)付賬款?其實我們錢付完了 怎么還用應(yīng)付賬款
請問老師一般納稅人在購進(jìn)貨物的時候,是先預(yù)付的全款,分錄是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,然后收到貨和發(fā)票再 借:庫存商品 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:預(yù)付賬款 但是后來采購?fù)素浟?,該如何做分錄呢?/p>
一般納稅人 做一件代發(fā)的電商,如給消費者開發(fā)票,電商平臺與供應(yīng)商之間也開發(fā)票并且上稅 與消費者會計分錄(收款):借 銀行存款,貸 預(yù)收賬款 與消費者會計分錄(開發(fā)票):借 庫存商品-已發(fā)貨,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 銷項稅,貸 預(yù)收賬款 與供貨商會計分錄(付貨款):借 預(yù)付賬款,貸 銀行存款 與供貨商會計分錄(收到發(fā)票):借 庫存商品-已發(fā)貨 ,應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,貸 預(yù)付賬款 這樣做對嗎,不對的還麻煩老師幫我一一改正下,小白完全不懂,謝謝老師
稅務(wù)局網(wǎng)站上季報的財務(wù)報表,這個本期金額是哪一期
老師您好,公司有個營業(yè)執(zhí)照兩年沒用了,打算做外貿(mào),銀行和稅務(wù)有沒有要調(diào)整的呢
銷售商品客戶當(dāng)時沒有付款,一段時間后付款客戶自己抹零了,應(yīng)收1050,一段時間后銷售方實際收到1000,銷售方怎么做賬
老師,審計的審查出我公司2024年有未確認(rèn)的收入,從2024.5月-12月給我們確認(rèn)了收入74萬,我該怎么記賬呢,是取消2024年的記賬,從2024.5月開始補(bǔ)收入嗎?
老師,我想請問,企業(yè)所得稅匯算清繳里面關(guān)于職工薪酬的填報。因為去年12月份有計提1月工資,有未發(fā)放的工資。那我填報賬載金額和稅收金額都是按照計提金額來填報嗎?因為12月份計提的工資在1月份才發(fā)。
專項扣除填完以后,每月工資還扣個稅嗎?還是每月先預(yù)交,年底再返啊
在一家公司任職的會計,是否可以再做其他公司的賬務(wù)
老師,只有實發(fā)工資數(shù),而且有部分人的工資扣除各項之后會有產(chǎn)生個稅,那我這個能有辦法推算出應(yīng)發(fā)數(shù)嗎?我用實發(fā)工資+社保+個稅這樣推算應(yīng)發(fā)數(shù),計算出來的個稅有會有差額
公司異地建筑服務(wù)預(yù)繳增值稅有大概10萬塊,在本地實際申報增值稅時候因為有留抵稅額一直沒交過增值稅,也就沒有把預(yù)繳的金額用掉。現(xiàn)在賬上留抵稅額還有幾十萬。想問下,預(yù)繳的這個增值稅可以退嗎?還是可以加到留抵稅額里面?難道就這么一直預(yù)繳一直金額增加嗎
公司給個人打了設(shè)計費2000,沒有勞務(wù)發(fā)票,公司叫按照臨時工的工資申報個稅,這個分錄怎么做?
如果返利開了紅字發(fā)票支付貨款時分錄怎么做呢?我們是小規(guī)模
你好,這個跟你之前的收到貨的憑證是一樣的,只是金額寫負(fù)數(shù)。
平銷返利不得交稅嗎?
你好,這個在稅務(wù)申報的時候是看發(fā)票上面的金額來算的。