你好,可計(jì)入研發(fā)支出科目
老師您好,我們公司是做研發(fā)的,我們委托一個(gè)公司做研發(fā),但是沒有辦法讓對(duì)方去做合同登記(合同備案),我們就沒有辦法入研發(fā)費(fèi)用,這個(gè)金額有50萬,我們要怎么入賬?
老師您好,我們公司是做研發(fā)的,我們委托一個(gè)公司做研發(fā),但是沒有辦法讓對(duì)方去做合同登記(合同備案),我們就沒有辦法入研發(fā)費(fèi)用,這個(gè)金額有50萬,我們要怎么入賬?
請(qǐng)問 我們和院校合作共同承擔(dān)了一個(gè)科研項(xiàng)目,我們企業(yè)是主導(dǎo)方,現(xiàn)在省科技廳拔了100萬的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)給我們,院校拿40萬,我們60萬,100萬是全部打在我公司賬目上然后我們?cè)俎D(zhuǎn)給院校的,這種情況院校應(yīng)該給我們開發(fā)票嗎?可不可以只要收據(jù)?謝謝
我公司與高校簽了個(gè)產(chǎn)學(xué)研合作協(xié)議,對(duì)項(xiàng)目改造,高校承擔(dān)改造及小型設(shè)備和零部件的采購等費(fèi)用,金額是100萬,之后給我們開具了產(chǎn)學(xué)研的發(fā)票,請(qǐng)問老師,這個(gè)費(fèi)用我可以入到研發(fā)費(fèi)用中嗎,是入到其他費(fèi)用,還是委外研發(fā)
老師 我公司的內(nèi)賬 老板想實(shí)現(xiàn)一個(gè)目的 就是一看賬 就知道這個(gè)合同有多少應(yīng)收款沒有收回來 例簽了一個(gè)合同 合同金額是100萬 人家給了20要定金 發(fā)了一車貨 又給了10萬 賬上現(xiàn)在顯示應(yīng)收賬款還有70萬 這樣怎樣做賬能實(shí)現(xiàn)
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
老師,具體會(huì)計(jì)分錄怎么做呀
借:研發(fā)支出 貸:銀行存款
收到,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!