那個不能抵扣的,你們是用于福利
老師,我單位是新設一般納稅人,自己種的糧食和蔬菜是免增值稅和所得稅嗎?我們銷售是否可以開具免稅的增值稅發(fā)票?收到的種子進項普票可以按照價稅合計金額計算的9%抵扣嗎?謝謝謝謝!
老師,請問一下木業(yè)公司。購買木材 農民自產自銷的,是不是可以稅局代開發(fā)票免稅普票給我們抵扣10%啊?
我們是一家建筑公司,有食堂,經常會跟菜農民買蔬菜,但他們提供不了發(fā)票,像這種情況,菜農們能不能去稅務局代開發(fā)票給我們公司?如果能開的話,有限額嗎?像這種免稅的農產品發(fā)票,我們能9%進項抵扣嗎?
老師,我們公司每個月給食堂買菜,發(fā)票是一家公司開過來的,然后打款打給個人,就是這個菜店的老板,開票人也是他,這種操作可以嗎,收的發(fā)票是公司,付款給個人
老師,我們公司每個月給食堂買菜,發(fā)票是一家公司開過來的,然后打款打給個人,就是這個菜店的老板,開票人也是他,這種操作可以嗎,收的發(fā)票是公司,付款給個人。發(fā)票上開的是某蔬菜店
老師 我預繳增值稅稅自己先提交了 不能扣款 又去稅局重新預繳的 我提交那個怎么刪掉呢?
老師,水電費已付款,未來票,能暫估嗎
老師,交接時,把各科目余額打印出來就可以了吧
保險單上面的車船稅怎么算的?
老師你好,有負面清單的和直系親屬有關系嗎?
公司走稅務注銷流程,對我們得存貨和固定資產出售有異議,要求我們提供所有的賬冊和相關明細表,以及成本明細,我們如何應付稅務局的要求
你好,小規(guī)模勞務公司,開3個點專票,沒有成本發(fā)票,只有從甲方農民工代發(fā)勞務的工人工資,雖然是從甲方農民工發(fā)的,但是我們和甲方簽了勞務分包合同,勞務都是分給我們的,這次走了27萬, 是我們成本,雖然沒有其他成本發(fā)票,但這個就是我們的成本,我安勞務進度給甲方開票,不能低于27萬, 還要有利潤,所得稅,老師這樣理解對嗎
老師,公司未到高企復審年度,現在申報企業(yè)所得稅匯算清繳高企優(yōu)惠明細表中,2022年2023年收入6000萬研發(fā)占比4%,2024年收入4000萬研發(fā)占比5%,填報中根據文件規(guī)定高新技術企業(yè)最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業(yè),企業(yè)近三個會計年度(實際經營期不滿三年的按實際經營時間計算)的研究開發(fā)費用總額占同期銷售收入總額的比例不低于5%,請再次確認申報數據是否準確。這是代表不能享受高企優(yōu)惠政策嗎
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據賬的上數來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認為挪用。
哦。如果我是中間商買進來再進行出售的話是不是就可以計算抵扣?
那個不是自產的,他本身是攤販,不是自產的,不能計算抵扣
但是他去稅局代開發(fā)票的時候是提供的自產自銷證明去代開的免稅發(fā)票呀
關鍵是你怎么知道他是自產自銷的嗯?有證明嗎?
他去稅局代開的時候拿了證明去的,他開完以后把證明復印了一份跟發(fā)票一起給我們的
現在你們是計入福利費不能抵扣的