你好,計入營業外收入的這個不需要申報時做處理了
老師 您好 我們單位剛收到退去年的個稅手續費 這個是計入營業外收入-政府補助還是應該計入營業外收入-其他里合適 老板想再從營業外收入調出來把稅交了 這個交稅的話 分錄應該怎么做 謝謝
老師,請問個稅扣繳手續費是什么樣的情況下才能去申請,申請后直接稅局退到企業賬戶嗎?這部分手續費是企業的營業外收入嗎,賬務處理是要做營業外收入還是沖財務費用手續費,不需要返還給員工個人對嗎?
老師 我們有一張退稅的銀行回單 是退的個稅手續費 分錄 借 銀行存款 貸 營業外收入可以嗎 老師
老師,這個支付給對方的保證金,到期對方退回時多退了15元,說是利息,這個我是入營業外收入,還是去沖減財務費用手續費,怎么入賬
老師,問一下個人所得稅手續費退回到公司我們怎么做賬,直接計入營業外收入?分錄怎么做呢
你好,老師。購買方用法人轉款到我司對公,我司能開公司名稱的發票給購買方嗎?
老師,我們有一筆純收入,純屬凈利潤,沒有對應的成本,是不是就不用結轉了?
老師,應付帳款余額在借方,怎么把帳調平了,分錄怎么寫呢。
請問老師,使用權資產計稅基礎,每年是減少的是嗎
請問老師,購買證券的利息收入,需要繳納增值稅的么?
免抵退稅額負數是什么意思?平時都是正數的
老師好,企業年報的單位參加城鎮職工基本養老保險的繳費基數和本期實際繳費金額怎么計算的?
老師,工商年檢里單位參保繳費基數是填繳費基數*人數*12個月嗎
個體工商年報列入異常回復信用后當下就能恢復正常嗎
有發票憑證必須記應付賬款或其他應付款嗎?可以直接記費用與銀行存款嗎
老師,我每一年都有將近10元左右的代扣代繳個稅做營業外支出,每年都要納稅調增,老師,這種會被shui wu預警或者詢問嗎?
上面打錯字是10萬元,老師,shui wu會認為我是在做壞賬準備嗎?
不會的,這種本來就不可以扣除,企業愿意承擔,納稅調增就沒事
老師,做調增的話,是在a105000表,30行直接做賬載金額是嗎?其他的都不要動是嗎?
是的,你說的時對的
老師,請教您固定資產報廢的問題,我這個小汽車報廢了,我現在會計分錄和匯算清繳要怎么做,直接報廢了,沒有任何收入
這個車開了10年了
當時也是二手車買入的
借固定資產清理11811.12 累計折舊94487.76 貸固定資產106298.88
借營業外支出處置非流動資產損失11811.12 貸固定資產清理11811.12
老師,這個的固定資產原值是118110元
你壞賬也無所謂,反正是納稅調增了最后
借固定資產清理11811.12 累計折舊106298.88 貸固定資產118110 借營業外支出處置非流動資產損失11811.12 貸固定資產清理11811.12 然后這部分營業外支出做納稅調增
老師,按照我給您發的表格,金額是這樣嗎?
這個固定資產清理可以扣除報廢時
老師,我還是不太懂,您給我發的數字,那我的固定資產原值對不上了
你入賬價值和累計折舊是多少你告訴我
原值118110元,折舊年限4年,已經折舊完了,已折舊額106298.88元,凈值11811.12元,
借固定資產清理11811.12 累計折舊106298.88 貸固定資產118110 借營業外支出處置非流動資產損失11811.12 貸固定資產清理11811.12
老師,這部分營業外支出做納稅調增是吧?是在哪一行做調增?
這部分可以扣除,你為什么要納稅調增呢
老師,怎么扣除,我不懂,
這個自然報廢是可以扣除的,符合扣除的條件