同學你好 手冊里面的商品屬于保稅貨物,貿易方式不能是一般貿易。
您好,有個問題咨詢一下,我公司屬于外貿出口免稅,進項稅額退稅的,稅局打電話說我們16年有筆退稅款因為虛開讓把那邊退稅款退回去,稅局說讓我們在九月份報稅的時候做正常的征稅處理,這個具體怎么做呢? 你好,你們是13%的貨物嗎?不給免了是嗎 是的,現在要把退稅的那筆錢退回去,然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅,不給免稅,16年的應該是17% 在未開具發票一欄填寫 銷售額=當時發票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢,我們實際也是出口了,上游給我們虛開的我們也不知道啊,當時認證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發票你們不知道,不能吧,他實際銷售給你貨物了嗎? 這上面是咨詢的一個老師,我們有實際的貨物,也實際出口了,有沒有辦法這筆不稅呢?
老師,我們公司第一次做出口,一般貿易出口的,到出口沒有支付任何稅金,包括增值稅,進出口的增值稅不是海關代征代繳的嗎?那這個我要怎么做賬呢?確認收入要確認稅費嗎?
第一個問題,我們剛辦的營業執照,不需要辦理稅務登記的嗎,比如是辦理完基本戶,再去辦理稅務局,老師講解下怎么辦理稅務登記唄?比如有些公司不能開票,不是要辦理稅務登記的嗎,然后才能查看稅種認定信息吧,沒有稅務登記,查不到稅種認定信息吧?第二個問題,自主升級一般納稅人,原來是查賬征收,老師的意思是說,如果公司不是查賬征收,那么就不能自主升級嗎,是這個意思嗎?第三個問題,老師說注冊的時候是選擇小規模還是一般納稅人,比如我的營業額就是幾十萬一年的,也可以自己隨意選擇,第四個問題,小規模的5%在講下,第四個問題,殘值率不計算可以嗎,稅法會要強制要求嗎?我老師假如借了張三的錢,張三要公司給利息,那么這個利息用什么科目呢??
外貿企業,出口一筆貨物,已全額收匯,也退稅了。客戶收到貨后數量少了100公斤,少的原因是運輸途中合理的損耗,經雙方協商退款1500歐元。 咨詢了出口的稅務老師說1500歐元對應的進項發票紅沖了補稅就可以了,其他的怎么退款的他不管。 進項發票紅沖了補稅是什么意思?如何紅沖?我們和供應商之間怎么處理這個事情?我們的供應商沒少發貨,開票數量也沒少。
外貿企業,出口一筆貨物,已全額收匯,也退稅了。客戶收到貨后數量少了100公斤,少的原因是運輸途中合理的損耗,經雙方協商退款1500歐元。 咨詢了出口的稅務老師說1500歐元對應的進項發票紅沖了補稅就可以了,其他的怎么退款的他不管。 進項發票紅沖了補稅是什么意思?如何紅沖?我們和供應商之間怎么處理這個事情?我們的供應商沒少發貨,開票數量也沒少。
老師,請問小規模裝修行業的營業成本占營業收入的比列多少為好,或者說是毛利率是多少?
認證抵扣進項,做賬的時候,憑證后面附什么資料,還有裝訂認證抵扣時附什么資料
小企業會計準則下,收到退的所得稅,怎么做分錄啊
可以合并成一筆分錄嗎,分開我不會,有點亂 宋生老師,樸老師,家權老師都不要接手
老師,請問昨天更正申報2024年所得稅匯算清繳,申請退稅沒通過,是稅管員會來公司核查吧
老師,開通社保,要去那幾個地方開通呀?要帶哪些資料?
我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利會計是做這樣處理的。請教一下老師,該如何理解這分錄
個人既有在別家任職有工資,自己又是個體戶。匯算清繳按照哪個規定?雖然6萬和專項付加扣除只能扣一次。
老師,這個公司3月份的個稅報了嗎? 1.這兩個圖片能看出來,3月份報沒報個稅嗎? 2.在哪個位置能查出來,3月個稅是否申報了
老師,去年按正常工資薪金申報了個稅,今年代開了勞務發票過來(不用交稅),更正成勞務報酬了,發票上注明次月代扣代繳,我這邊已經在去年的個稅申報上把正常工資薪金更正成勞務報酬了,稅務上還會不會有風險,會不會提示沒有幫代扣代繳個稅
我們銷售的是我們自己生產加工的塔機設備,這個屬于什么貨物,不是保稅貨物吧,可以填一般貿易吧,之前出口退稅貨,也是填的一般貿易
那就喊代理報關那邊不走手冊,直接按照一般貿易申報。