你好,乘機日期在2025年9月30日前的紙質行程單仍可報銷入賬,并按照相關規定確定進項稅額 。這意味著在此日期之前,相關的電子和紙質憑證均可用于抵扣進項稅。
老師,取得運輸服務的增值稅電子普通發票,是允許從銷項稅額中扣除的,是扣除電子普通發票上面的稅額嗎? ?這種增值稅電子發票是怎么樣注明旅客身份信息的?
老師,取得運輸服務的增值稅電子普通發票,是允許從銷項稅額中扣除的,是扣除電子普通發票上面的稅額嗎? ?這種增值稅電子發票是怎么樣注明旅客身份信息的?
老師好,取得銷售方開具的國內運輸旅客服務的增值稅電子普通發票,能抵扣上面的稅額嗎
老師請問:收到“運輸服務*客運服務費”的增值稅電子普通發票(滴滴打車)可以按票面金額抵扣進項稅嗎?
老師,取得電子普票上注明旅客運輸服務的發票現在還能抵扣進項稅嗎? 這個政策截止時間到什么時候呢?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
老師,這個政策依據是哪個?
國家稅務總局 財政部 中國民用航空局關于民航旅客運輸服務推廣使用全面數字化的電子發票的公告 國家稅務總局 財政部 中國民用航空局公告2024年第9號
老師,你說的這個包括機票和出租車,地鐵票嗎?
其他的也是參考這個,但是沒有明確的規定。