全電發票查詢里面,你找到這個發票,你看下詳情勾沒勾選,在這里面都會顯示。
你好,老師,我是銷售方在10月開具了一張發票給購買方,在11月發現有部分差異所以銷售方開具了一張紅字增值稅專用發票信息表并開具紅字發票給購買方,本月購買方需要網上勾選,但顯示已紅沖不能勾選,該怎么操作
收到一張對方開給我公司的增值稅專票,在我方還沒有勾選抵扣的前提下,對方能把這張發票紅沖么?而且是在我方毫不知情的情況下,對方把這張發票紅沖了。
老師,我想問下,我們是購貨方,11月份對方開了張發票給我們,現在發現這筆金額是我們多付了的,要退這筆費用,但是我已經抵扣了,所以我開了張紅字信息表給他,發票也一起退還給他們了,讓他們沖紅,沖紅后讓他們把紅字發票給我,但是對方現在說紅字發票是不用給我們的,那我現在沒有發票,什么都沒有,我可以直接入賬沖紅原來的那張發票嗎?
公司開了一張全電增值稅專用發票給對方開錯了后面就紅沖了,現在對方說查不到我方開具的紅沖全電發票是什么原因
老師 我方銷售方開錯發票 且跨月了 現在對方未抵扣也已經取回那張錯票 現在我開好了紅沖的票 那之前那張錯票和這個開的紅沖的票是不是都不用給對方
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
那如果顯示已經被勾選的話,我應該怎么紅沖呀?老師
你們單位開紅字確認單,發給對方。對方確認之后,你才能開負數發票。
或者是購買方給你開紅字確認單,然后你們再開負數發票
我們單位怎么開紅字確認單?
功能菜單依次選擇【開票業務】-【紅字發票開具】——【紅字發票確認信息錄入】。 錄入查詢條件,點擊【查詢】按鈕。在頁面點擊【選擇】,將選中的藍字發票信息自動帶入到頁面,選擇沖紅原因,點擊【提交】按鈕。點擊【去開紅字發票】,跳轉到紅字發票開具界面,再點擊 【開具發票】,完成紅字發票開具。
我已經錄入信息之后,紅字信息確認單錄入,錄入之后點擊查詢,然后什么都帶不出來呢,為什么?
那就是對方沒有勾選已經該是已經開出來了