已經超過300萬元,不符合小微了。按25%
老師,我們是一般納稅人,我們按季度申報企業所得稅的,那這個我們是按去年年底的利潤判斷是否適用小型微利企業的政策嗎?
老師好!在2021年預申報企業所得稅是負數,年報利潤是正數有10萬利潤總額,屬于小微企業,今年小微企業應納稅所得額不到100萬可以按2.5%繳納企業所得稅,不知政策是否這樣?我們是否按照2.5%繳納所得稅還是5%?
老師,我全年的營業收入1903361.9,營業成本1480634.6,利潤總額是106085.15,我全年實際已繳納企業所得稅2194.02,我應該交所得稅多少元,我們是小微企業,謝謝老師謝謝
請問老師現在正在進行所得稅匯算清繳,我2021年度是小型微利企業享受了所得稅優惠政策,但是2020年不是,稅務局的專管員給我打電話,說我們2021年不符合小型微利企業的政策,因為2020年的時候我們不是小型微利企業。小型微利企業的判定跟以前的年度也有關系嗎?
公司為小型微利企業,2021年收入1000萬,利潤400萬,參照企業所得稅行業稅負,1、該公司利潤總額多少比較合適,2、應交企業所得稅是多少?(企業所得稅負1%)
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額