管理費用、租賃費 今年只能做10月份到12月份的,明年的在明年才能做費用。
1.老師我們公司名下買了汽車,公帳只付了首付,后續每個月還款,還的錢里面有本金,有利息,購入汽車和后續我該怎么做賬?2.貸款利息,我計入固定資產原值還是費用化,財務費用-利息?3.我給汽車銷售公司的利息,也找她們給我發票嗎?我們是貸款買車不是融資租賃,一般納稅人,小企業會計準則,4.為什么開給我們購車的發票是一家公司,然后后續我們每個月月供是另外一家公司呢?謝謝,樸老師請不要回答,請求放過
您好,老師,我們是一家小規模納稅人,企業成立5年一直沒有健全的賬目,沒用財務系統,帳目很亂,現在我剛進這家公司兩個月,1-5月份的賬目都是癱瘓的,現在在整理關于銷售票據,統計了銷售額和部分銷售費用,但是成本方面只有成品出入庫,沒有原材料數據。我計劃8月份按照常規的財務流程做財務報表出具利潤報表,但是遇到一個難題,我們的企業是這樣的,工廠那邊只有8-10人產生的費用都是計入生產成本,我們的財務人員和老板是在長沙市有一個店鋪,老板銷售經理都在這邊,新的店鋪產生的租金、門面轉讓費、員工租的宿舍,房租水電這些費用我應該走銷售費用還是管理費用,我們租了一個店鋪和2層房屋樓,供門面和財務人員、銷售人員住宿吃飯的,還有門面和辦公室涉及一些固定資產,我應該怎么做賬比較好呢。
老師,我們2020年是小規模納稅人,,2021年1月變更為一般納稅人,2020年7月從奔馳汽車銷售商處購買一輛奔馳車,價稅合計8128000元,稅款93507.6元。從銀行付給銷售商381680.25元,現金付定金20000元,銷售商已給我公司開具發票;同時我公司與奔馳租賃有限公司簽訂融資租賃與保證合同,融資成本總額為413608元,融資費用總額71572.32元,還款金額總額485180.32元,租期36個月,月還租金1988.12元,由銀行每月劃扣,奔馳公司開具的發票為融資售后回租利息 。2021年7月提前結清還款總額424752.84元,奔馳租賃公司開給我公司兩張發票,一張為融資租賃售后回租利息784.36元,另一張為提前結清手續費12348.60元。2021年7月,我公司將該車以61萬元賣給個人。請問老師,這整個過程如何做賬務處理?
①2021年12月1日,管理費用增加了640.9萬元②2022年1月5日,銀行存款48萬元購入一項管理用特許權不含增值稅,受益期為十年,本年12月1日,將此特許權處置,開具的增值稅專用發票注明價款為50萬元,增值稅稅額為三萬元,款項已全部存入銀行特許權,已累計攤銷44萬元③2022年4月1日,已經租賃方式租一間銷售展廳,并對其進行裝修,供以銀行存款,支付裝修費用120萬元,該展廳于當年10月30日裝修完工,達到預定可使用狀態并交付使用裝修用,從下月開始按租賃10年進行攤銷。根據材料,1到3下列各項中關于企業2022年利潤相關項目的影響表述中,正確的是,A營業利潤項目減少635.5萬元,B,管理費用項目增加60.9萬元,C管理費用項目增加636.5萬元,帝銷售費用項目增加一萬元。A選項是怎么算出來的?為什么答案上說是哦,用管理費用的640.9萬元減去材料二的6.4萬元,加上材料三里的一萬元得出選項A。可是材料二里的特許權累計攤銷了44萬元,然后賣掉的時候賺了兩萬元,為什么要減去6.4萬元?材料三里的是銷售費用攤銷了一萬元,怎么又是加上這一萬?
①2021年12月1日,管理費用增加了640.9萬元②2022年1月5日,銀行存款48萬元購入一項管理用特許權不含增值稅,受益期為十年,本年12月1日,將此特許權處置,開具的增值稅專用發票注明價款為50萬元,增值稅稅額為三萬元,款項已全部存入銀行特許權,已累計攤銷44萬元③2022年4月1日,已經租賃方式租一間銷售展廳,并對其進行裝修,供以銀行存款,支付裝修費用120萬元,該展廳于當年10月30日裝修完工,達到預定可使用狀態并交付使用裝修用,從下月開始按租賃10年進行攤銷。根據材料,1到3下列各項中關于企業2022年利潤相關項目的影響表述中,正確的是,A營業利潤項目減少635.5萬元,B,管理費用項目增加60.9萬元,C管理費用項目增加636.5萬元,D,銷售費用項目增加一萬元。A選項是怎么算出來的?為什么答案上說是哦,用管理費用的640.9萬元減去材料二的6.4萬元,加上材料三里的一萬元得出選項A。可是材料二里的特許權累計攤銷了44萬元,然后賣掉的時候賺了兩萬元,為什么要減去6.4萬元?材料三里的是銷售費用攤銷了一萬元,怎么又是加上這一萬?
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
老師您好,由于我們賬面利潤大,后期想注銷也挺麻煩,為了降低利潤。這5000費用不可以一次性入進去嗎?還得分攤銷嗎。那明年的費用屬于攤銷,直接進管理費用租賃費。兩個月的,剩下10個月是待攤費用是嗎
不能一次做 因為跨年了 做預付賬款, 待攤費用已經取消了。
那也抵消不了費用啊。那我這發票就開錯了,開今年整年的好了
公司賬面利潤太大,職工人員又少,想降低利潤,也沒有固定資產,沒有其他費用可以入。分紅個稅太高了
我們賬上只有兩個人員的工資,年末可以做點獎金嗎?能做多少比較合適一些?我財務人員月2000和一個業務員2300元兩個人的工資4300總金額,法人即是總經理,他的工資在其他公司做了并且繳納五險,我們公司沒有做他的工資表,我們法人可以發放獎金嗎?但是他用他自己的手機代開了很多超百萬的發票,
那就去重新開 開1-12月份的
可以做獎金,但是獎金你得給他申報個稅得發下去 可以
你看一下,他代開的這個發票,合并到工資一塊算個稅吧。匯算清繳。
沒有辦法退了再重新開,因為是在線下大廳開的,資料已經上傳,如果再撤銷也有痕跡,太麻煩了。怕給經理產生不必要的風險
那你就分開來做吧,明年的明年再做費用
我財務人員和業務員,我們倆做獎金多少為合適?經理可以做獎金也得合并所得稅是吧?經理沒有工資表,能給他做獎金嗎。做多少合適風險小一點的
你看你們缺多少費用 根據這個 有工資才能發獎金,沒有工資做不了。
獎金可以單獨做,也可以合并到工資薪金,哪個交稅少按照哪個來。一個人只能做一處,不管他有幾處收入
對呀,我們法人經理沒有工資表,也不敢給他發獎金呢, 我和業務員的工資總計才4300元/月,年終發獎金能才能發幾萬呢?發多了也不對勁兒,獎金可以發現金嗎
再發工資700*12 年終獎可以發36000 可以現金需要個人簽字
老師您說的在發工資700×12是什么意思,可以開36,000是指我們每個人可以開36,000的獎金嗎?是我和業務員分別可以開36,000的獎金是嗎
工資起征點是5000,你們現在是4300 還有700不需要交個稅,做進去工資他不交個稅的。
對的是的,分別可以做這些稅率是3%的。
老師您好,我們的業務員工資是2300,因為他每個月是按的職工工資繳納的社保,所以一直沒敢給他做最高。而且。我的工資只有是2000,我其他單位也有兼職(本人現已退休,退休月工資2100)。做多了也是同樣交個稅 ①我和業務員可以年終發獎金,每人36,000, ②可以現金發放獎金并繳納個稅(按3%的稅率)
可以的 可以這么做的